Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 109366
Registered
10/25/1999
Industry
Activities of holding companiesWholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesRetail sale of bicycles, e-bikes and their parts and accessories
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Vertrieb von EDV-Systemen sowie im Dienstleistungsbereich Planung und Beratung von EDV-Netzwerken; weiterer Gegenstand ist der Handel mit Fahrrädern und Zubehör. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

History

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Management

NameRole
Klaus Paul Kosok
since 2/4/2022
Liquidator
Eberhard Günthner
since 2/4/2022
Liquidator

Financial Report

NeBITec GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.565,00 1.634,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 205,00 402,00
II. Sachanlagen 1.360,00 1.232,00
B. Umlaufvermögen 65.519,26 64.318,75
I. Vorräte 35.879,36 45.879,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.203,62 18.402,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.047,04 2.130,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.436,28 36,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.653,54 861,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 8.179,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 68.737,80 74.993,65

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 13.182,16 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 11.817,84 33.179,84
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 8.179,84
B. Verbindlichkeiten 55.555,64 74.993,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 55.555,64 68.993,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 68.737,80 74.993,65

Anhang


Der Jahresabschluss der NeBITec GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz
 
Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro 33.179,84 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

In der Gesellschafterversammlung vom 18.Juli 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung
zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Angaben

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Eberhard Günthner
ausgeübter Beruf:
Techniker
Weitere Geschäftsführer:
Klaus Kosok
ausgeübter Beruf:
Techniker

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten 2.546,00  Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Unterschrift der Geschäftsleitung

  Karlsruhe, 18.Juli 2012
  gez. Eberhard Günthner/Klaus Kosok
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.07.2012 festgestellt.

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