Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 117240
Previous
Peter Knapp GmbH
Registered
1/13/2009
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesOther activities of head offices
Purpose
Coaching und Consulting von Führungskräften, Unternehmen und Privatpersonen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Lucas Mees
since 3/16/2015
Managing Director
Peter Knapp
since 1/13/2009
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
51.00%
45.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Peter Knapp
Berlin
€24,000
96.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Peter Knapp GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 18.412,00 11.794,00
I. Sachanlagen 18.412,00 11.794,00
B. Umlaufvermögen 906.067,08 762.813,54
I. Vorräte 0,00 713,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 637.272,39 439.750,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 268.794,69 322.349,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.553,63 11.139,95
Aktiva 927.032,71 785.747,49

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 421.918,32 337.729,20
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.500,00 2.500,00
III. Gewinnvortrag 310.229,20 259.790,22
IV. Jahresüberschuss 84.189,12 50.438,98
B. Rückstellungen 107.680,00 87.000,00
C. Verbindlichkeiten 372.445,67 326.518,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 372.445,67 326.518,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten 24.988,72 34.500,00
Passiva 927.032,71 785.747,49

Anhang


zum

31. Dezember 2022
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Peter Knapp GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den Größenklassen gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Grundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Im Anhang wird von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite der Bilanz sind nicht mit Posten der Passivseite  und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Alle Vermögens- und Schuldpositionen wurden einzeln bewertet.
Erkennbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden, selbst wenn sie nach dem Bilanzstichtag bis zur Abschlusserstellung bekannt geworden sind, berücksichtigt. Gewinne wurden dagegen nur dann berücksichtigt , wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach linearer Methode im Rahmen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die Nutzungsdauer wurde jeweils unter zu Grundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt .

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt wurde.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift bilanziert und linear abgeschrieben.

Ein Zuschuss zu einer im Anlagevermögen bilanzierten Investition wurde als Ertrag erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung von Ausfallrisiken bewertet worden.
Fremdwährungsforderungen wurden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgte mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Soweit geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden, wird die Sofortabschreibung als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren belaufen sich auf Euro 0,00.

In den Forderungen sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von Euro 2.599,52 enthalten.

IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2022:

Herr Peter Knapp, Kaufmann

Herr Lucas Mees, Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, 05.06.2024

gez. Peter Knapp

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2024 festgestellt.

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