ZBG GmbHLiquidated

66482 Zweibrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Zweibrücken HRB 30488
Registered
5/8/2009
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Development of building projects for residential buildingsOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Betrieb einer Bauunternehmung, ausgenommen Bauträgergeschäfte.

History

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Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
100.00%
25.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
Germany
€12,500
50.00%

Financial Report

ZBG GmbH

Zweibrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.03.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.676,00
I. Sachanlagen 4.676,00
B. Umlaufvermögen 76.836,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.413,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.423,02
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 36.072,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 117.585,52

Passiva

31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag 48.572,96
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 36.072,96
B. Rückstellungen 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 115.185,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 117.585,52

Anhang


 
Allgemeine Hinweise

 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Gliederungen folgen der Maßgabe der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von 150,00 EUR werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.



Erläuterungen zur Bilanz

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten:

Beträge aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEuro 50,9. Davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr TEuro 0,0.

Beträge gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEuro 12,2. Davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr TEuro 0,0.

Beträge aus sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEuro 6,3. Davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr TEuro 0,0.


Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.


Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2009 bilanziell überschuldet.

Die bilanzielle Überschuldung ist auf Anlaufverluste aus der laufenden Geschäftstätigkeit zurückzuführen.


Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind nachfolgend im Einzelnen dargestellt:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEuro 86,1.

Verbindlichkeiten aus sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEuro 29,1.


Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 sind keine zu vermerken.


Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
 

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse wird unter Berufung auf § 286 (2) HGB verzichtet.


Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.


Sonstige Angaben

 
Organe


Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung war im Berichtsjahr bestellt:

Herr Uwe Anstätt

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.


Gesamtbezüge

Es wird auf die Angabe der Gesamtbezüge gem. § 288 HGB verzichtet.


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführung

Kredite oder Vorschüsse wurden nicht gewährt. Für die Geschäftsführung besteht jedoch ein Verrechnungskonto.


Anteilsbesitz

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr an keiner Gesellschaft mit mindestens 20 % beteiligt.


Ergebnisverwendung

Auf die Angaben über die Ergebnisverwendung wird gemäß § 325 (1) Satz 4 HGB verzichtet.


Zweibrücken, den 15.12.2010

...................................................................................................................
Die Geschäftsführung
  

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