Wholesale of motor vehicle parts and accessories
REDOZ KGLiquidated
GörlitzMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Dorota Mariola Rec since 10/8/2008 | Limited Partner |
Agnieszka Dorota Zienkiewicz since 4/5/2007 | Limited Partner |
Malgorzata Agnieszka Wysota since 4/5/2007 | Limited Partner |
Zenon Rec since 4/5/2007 | Fully Liable Partner |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
4 shareholders
Kommanditgesellschaft (KG)
3 of 4 shown
Financial Report
Official financial statements and annual reports
REDOZ KGGörlitzJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008BilanzAktiva
Anhang zum Jahresabschluß per 31.12.2008der REDOZ KGDer Jahresabschluss der REDOZ KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt, insbesondere unter Beachtung der §§ 264, 340 und 340a HGB. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert gesetzt. Der Jahresabschluß wurde in EURO aufgestellt. Währungsumrechnungen erfolgten anhand der amtlichen Umrechnungskurse. Informationen zur Bilanz Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Jahresüberschuss von Euro 15.198,25 einbezogen. Angabe der Vorschriften zur Bildung der Sonderposten mit Rücklageanteil Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben: Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr
davon entfallen auf: - Rücklagen gemäß § 7g Abs. 3/6 EStG
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00. Unterschrift der Geschäftsleitung
Görlitz, 16.04.09 |
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