Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 210648
Registered
2/1/2016
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberRetail sale of furnitureWholesale of paint and varnish
Purpose
Einzelhandel mit Terrassen und deren Zubehör sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ole Heinje
since 12/22/2023
Managing Director
Holger Klement
since 11/25/2022
Procura
Mary Brunken-Ewert
since 11/25/2022
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Rungthip Bamrungsri JanßenService2000 GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Terrasse2000 GmbH

Wiefelstede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände 1.676,00 14.356,00
II. Sachanlagen 363.947,00 437.170,00
365.623,00 451.526,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 2.562.156,73 3.231.406,31
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 142.015,93 211.475,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguth. 820.544,54 852.576,24
3.524.717,20 4.295.457,73
Summe Aktiva 3.890.340,20 4.746.983,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnvortrag 1.400.040,36 1.250.637,58
IV. Jahresüberschuss 511.578,14 399.402,78
Summe Eigenkapital 1.986.618,50 1.725.040,36
B. Rückstellungen 69.634,00 49.130,00
C. Verbindlichkeiten 1.834.087,70 2.972.813,37
Summe Passiva 3.890.340,20 4.746.983,73

ANHANG ZUM 31.12.2023

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Terrasse2000 GmbH in 26215 Wiefelstede auf den 31.12.2023 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und - verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war der entsprechende Terminkurs maßgebend.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Es bestehen Forderungen gegenüber Unternehmen mit dem einen Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 5.791,19 € enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2023

RLZ bis zu 1 Jahr

RLZ mehr als 1 Jahr

davon RLZ mehr als 5 Jahre

gegenüber Kreditinstituten

946.615,08 €

572.803,26 €

373.811,82 €

0,00 €

aus Lieferungen und Leistungen

435.161,23 €

435.161,23 €

0,00 €

0,00 €

erhaltene Anzahlungen

375.859,52 €

375.859,52 €

0,00 €

0,00 €

Sonstige

76.451,87 €

76.451,87 €

0,00 €

0,00 €

Summe:

1.834.087,70 €

1.460.275,88 €

373.811,82 €

0,00 €

Vorjahr

Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2022

RLZ bis zu 1 Jahr

RLZ mehr als 1 Jahr

davon RLZ mehr als 5 Jahre

gegenüber Kreditinstituten

1.338.460,44 €

1.034.881,82 €

303.578,62 €

0,00 €

aus Lieferungen und Leistungen

599.995,78 €

599.995,78 €

0,00 €

0,00 €

erhaltene Anzahlungen

866.858,24 €

866.858,24 €

0,00 €

0,00 €

Sonstige

167.498,91 €

167.498,91€

0,00 €

0,00 €

Summe:

2.972,813,37 €

2.669.234,75 €

303.578,62 €

0,00 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten  gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von 34.282,30 € (Vorjahr 0,00 €) solche gegenüber Gesellschafter.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Sonstige Angaben

Nicht aus der Bilanz ersichtliche sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Verbindlichkeiten aus gewerblichen Mietverträgen mit einer Laufzeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2030 von 738.580,00 €.

Mitarbeiter

Unter Hinweis auf § 288 S. 1 HGB wird auf die Angabe der durchschnittlichen Arbeitnehmeranzahl verzichtet.

Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Herr Günther Willers, Betriebswirt, Wiefelstede

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit

Der Geschäftsführer wurde am 14.6.2024 abberufen

Zum weiteren Geschäftsführer wurde am 10.11.2023 bestellt.

Herr Ole Heinje, Rastede

Er ist ab dem 14.6.2024 alleinvertretungsberechtigt.

Unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.

Wichtige Verträge

Durch Verschmelzungsverträge vom 05.06.2018 UR 2015/2018 und UR 218/2018 wurden vor dem Notar Patrick Miedtank in Oldenburg die Gesellschaften Gartenstar22 GmbH und Der Holzhammer GmbH auf die Terrasse2000 GmbH verschmolzen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.07.2024

 

Wiefelstede, den 23.07.2024

Terrasse2000 GmbH

Ole Heinje

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