Metzger 1a GmbHLiquidated

66346 Püttlingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 13642
Registered
4/8/2003
Industry
Maintenance and repair of motor vehicles with a permissible weight not exceeding 3.5 tons (excl. spraying, painting and washing of motor vehicles)Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tons
Purpose
Reparatur- und Serviceleistungen für Personenkraftwagen, der Handel mit Kraftfahrzeugen sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

History

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Management

NameRole
Jörg Sutor
since 10/27/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Gabriele Karrenbauer
40.00%
35.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Gabriele Karrenbauer
€10,000
40.00%
€8,750
35.00%

Financial Report

Metzger 1a GmbH

Püttlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.411,00 2.512,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 1.409,00 2.510,00
B. Umlaufvermögen 33.386,97 21.057,82
I. Vorräte 3.933,24 3.255,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.101,11 11.578,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.352,62 6.223,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.210,65 1.225,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.450,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.008,62 32.245,64

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 6.774,09 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 32.450,82 23.607,72
III. Jahresüberschuss 14.224,91 -8.843,10
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 7.450,82
B. Rückstellungen 2.635,84 2.673,92
C. Verbindlichkeiten 26.598,69 29.571,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 26.598,69 29.571,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.008,62 32.245,64

Anhang


Anhang
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Metzger 1a GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Auch der handelsrechtliche Wertansatz ist bei Anwendung der degressiven Abschreibung gewahrt, da der Werteverzehr unter steuerliche gewählten Abschreibungen handelsrechtlich zutreffend ist. Die in 2009 erstmals angewendete Poolabschreibung wurde nur noch fortgeführt. Das Wahlrecht der Sofortabschreibung wurde im laufenden Geschäftsjahr für geringwertige Wirtschaftsgüter bis Euro 410,00 in Anspruch genommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 31.12.2010 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Das Ergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwands auf die Ergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

Die Posten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gem. § 43 Abs. 3 GmbH in Höhe von € 819,08.

Der Posten "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" beinhaltet Verbindlichkeiten gem. § 43 Abs. 3 GmbHG in Höhe von € 0,00.

Der Umsatzerlös entfällt in voller Höhe auf Umsätze des Unternehmensgegenstandes.

Weiter erwähnenswerte Posten, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen, fielen im Geschäftsjahr nicht an.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Verlustvortrag

Der Verlustvortrag für das Jahr 2012 beträgt € 18.304,00.                                                                      

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss soll am 31.08.2012 genehmigt werden.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt € 14 224,91 und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Herr Jörg Sutor, geb. am 19.08.1966                                                          ausgeübter Beruf:           Kfz-Meister


Belegschaft

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug 4. Hierin enthalten ist eine Aushilfe.

Unterschrift der Geschäftsleitung

                                                                                                                                                                               Püttlingen, den 31.08.2012                                                            -die Geschäftsleitung der Metzger 1a GmbH-
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2012 festgestellt.

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