Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 16119
Previous
Vigener Vermögensverwaltungs GmbH
Registered
11/26/2002
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisDevelopment of building projects for residential buildingsManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Geändert, nun: Der Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Verwertung von eigenen Immobilien sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Sibylle Backes
since 6/26/2014
Procura
Karl-Heinz Luther
since 12/21/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
K********* L*****
0.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
DTB "Die Technologie-Börse" GmbH
0.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Karl-Heinz Luther
66564 Ottweiler, Friedhofstraße 18
€25,000
100.00%

Financial Report

PRO IMMOPROTECT GmbH

Ottweiler

(vormals: St. Wendel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 826,56
I. Finanzanlagen 0,00 826,56
B. Umlaufvermögen 206.367,85 174.727,07
I. Vorräte 48.903,93 42.777,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 120.491,41 122.824,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.972,51 9.124,96
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 41.856,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 206.367,85 217.409,75

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 15.918,92 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 66.856,12 50.345,04
III. Jahresüberschuss 57.775,04 -16.511,08
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 41.856,12
B. Rückstellungen 1.500,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 188.948,93 217.409,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 206.367,85 217.409,75

Anhang


Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Firma des Vorjahres wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.
Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss



Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.



Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Karl Heinz Luther, Ottweiler

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.10.2012 festgestellt.

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