Master Data

Registry
Register court Köln HRB 22531
Registered
3/31/1992
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesWholesale of photographic and optical equipmentWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
der Handel mit sowie die Bearbeitung und Herstellung von Brillen, Kontaktlinsen, optischen Artikeln jeder Art sowie ähnlichen Erzeugnissen;

History

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Management

NameRole
Carlheinz Wedepohl
since 11/19/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Carlheinz Rainer Josef Wedepohl
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Carlheinz Rainer Josef Wedepohl
Bergisch-Gladbach
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Optik Katzer GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.434,00 2.376,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.433,00 2.375,00
B. Umlaufvermögen 46.516,39 56.521,81
I. Vorräte 22.403,87 24.754,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.865,20 14.627,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.404,89 3.805,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.247,32 17.139,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 273,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 47.950,39 59.171,24

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 13.815,14 27.066,31
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 1.501,72 6.930,82
III. Jahresfehlbetrag 13.251,17 5.429,10
B. Rückstellungen 5.009,22 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 29.126,03 29.704,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 26.416,57 27.148,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 47.950,39 59.171,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Optik Katzer GmbH, Köln

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Optik Katzer GmbH , Köln, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt ( §§ 265, 266 ff.HGB ).

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ( BilMoG ).

Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst.

Eine Unterbrechung der Stetigkeit liegt gemäß Art. 67 VIII 1 EGHGB nicht vor.

Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ( § 253 I 1, III HGB ).

Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 150 wurden aus

Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIA EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder

Herstellungskosten von Euro 150 bis Euro 1.000 mit 20% abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen ist.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist ( § 253 I 2 HGB ).

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst ( § 253 II 1 HGB ).

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert ( § 253 I 2 HGB ).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens -unverändert- geführt durch

- Herrn Carlheinz Wedepohl, Optikermeister.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

V. Angaben gemäß § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 5.650,99 (Vorjahr: € 2.172,36). Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 2.709,46 (Vorjahr: € 2.556,09).

 

Köln, den 19.03.2012

Optik Katzer GmbH

Gez. Carlheinz Wedepohl, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.709,46 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.650,99 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.556,09 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.172,36 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2012 festgestellt.

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