Master Data

Registry
Register court Hanau HRB 91349
Registered
2/16/2005
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Einbau von genormten Fertigteilen, soweit dafür insgesamt keine besonderen Genehmigungen erforderlich sind, die Haustechnik (Überwachung der Heizung und Elektroanlagen), Verlegung von Elektrokabeln ohne Anschluss, Verkauf von Heizungsteilen (Rohren), Akustik und Trockenbau, der Im- und Export und Handel mit Baumaschinen und Baumaterialien, Telekommunikationsartikel und Lebensmitteln, die Glas- und Gebäudereinigung, die Autovermietung, der An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, Leasing.

History

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Management

NameRole
Franjo Jarek
since 12/5/2007
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Franjo Jarek
Maintal
100.00%

Financial Report

GETA GmbH

Maintal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

GETA GmbH, Zeppelinstr. 54 , 63477 Maintal

Aktivseite

  31.12.2008
EUR
31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1.400,00 2.519,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00   48.070,68
2. sonstige Vermögensgegenstände 64.896,79 64.896,79 5.917,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   11.800,29 5.052,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 405,41
D. Sonstige Aktiva   12.773,86 11.587,73
SUMME AKTIVA   90.870,94 73.552,83

Passivseite

     
  31.12.2008
EUR
31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital      
I. Jahresüberschuss   85.725,45 8 495,01
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   0 1.500,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93,12   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 93,12 (0,00)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00   36.054,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (36.054,44)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 93,12 2.503,38
- davon aus Steuern in EUR: 0,00 (1.920,50)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 0,00 (2.503,38)      
D. Sonstige Passiva   5.052,37 25.000,00
SUMME PASSIVA   90.870,94 73.552,83

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der GETA GmbH zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

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