Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 5454
Registered
1/24/2002
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Lokalisieren und Aufspüren von Rohrbrüchen sowie Trocknungs- und Sanierungsarbeiten von Wasserschäden. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen übernehmen, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf insbesondere die Verwaltung und die persönliche Haftung bei einer Kommanditgesellschaft übernehmen.

History

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Management

NameRole
David Adler
since 4/15/2026
Managing Director
Christian Arns
since 4/15/2026
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Zechenstr. 30, 45665 Recklinghausen
€25,000
100.00%

Financial Report

M.O.T.S. GmbH

Marl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der M.O.T.S GmbH, Marl

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der M.O.T.S GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Die immaterillen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet und um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sowie eventuelle Kosten- und Preissteigerungen.

Verbindlichkeiten wurden ebenfalls zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

III. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen sind im wesentlichen für die Erstellung des Jahresabschlusses, Urlaub, Aufbewahrung, sowie Gewährleistungen gebildet worden.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr betragen 8.358,05 €.. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren betragen 12.479,00 €.

Die Verbindlichkeiten sind - wie im Vorjahr - mit Ausnahme der üblichen Eigentumsvorbehalte nicht besichert.

Sonstige Angaben

Die Zahl der 2011 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 3.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Herr Hartmut Schröder und Herr Peter Uhle.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Verlustvortrag und den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Marl, 19. April 2012

gez. Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

31.12.2011 31.12.2010
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 15.345,00 4.809,00
  15.346,00 4.810,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.350,98 1.163,36
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.038,34 1.712,63
  16.389,32 2.875,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.198,14 0,00
  33.933,46 7.685,99

Passiva

   
  31.12.2011 31.12.2010
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Verlustvortrag / Gewinnvortrag -6.700,70 -10.660,87
III. Jahresüberschuss 5.462,11 3.960,17
  11.261,41 5.799,30
C. Rückstellungen 1.835,00 1.615,00
D. Verbindlichkeiten 20.837,05 271,69
  33.933,46 7.685,99

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