Master Data

Registry
Register court Jena HRB 300954
Registered
6/21/1991
Industry
Manufacture of doors and windows of woodManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
die Herstellung, der Vertrieb und die Montage von Fenstern, Türen, Toren und Kleinmöbeln aus Holz und Kunststoff sowie der Handel mit einschlägigen Artikeln

History

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Management

NameRole
Bernd Wiegand
since 2/3/2006
Managing Director
Peter Wiegand
since 2/3/2006
Managing Director

Financial Report

Wiegand GmbH

Stadtlengsfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 331.912,00 313.115,00
I. Sachanlagen 331.912,00 313.115,00
B. Umlaufvermögen 205.384,08 264.397,48
I. Vorräte 67.321,55 65.640,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.421,73 136.768,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 86.640,80 61.988,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 867,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 537.296,08 578.380,44

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 237.130,31 227.070,47
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 211.130,31 201.070,47
B. Rückstellungen 1.630,00 2.444,93
C. Verbindlichkeiten 298.535,77 348.865,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 537.296,08 578.380,44

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Wiegand GmbH wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Im Geschäftsjahr 2010 sind gemäß Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB erstmals die Vorschriften des BilMoG angewendet worden. Bezüglich der sich hier durch ergebenden Abweichungen bei der Darstellungstätigkeit wird auf Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB verwiesen. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wegen der erstmaligen Anwendung der neuen Bilanzierungsregeln nach BilMoG wurde nicht vorgenommen (Art 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB).

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzie­rungs- und Bewer­tungsmethoden maßgebend:

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Ge­samtko­sten­verfahren erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalge­sell­schaften. Gem. § 265 Abs. 2 HGB werden die Vorjahreszahlen zu den einzelnen Positionen aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung angegeben. Die Bilanzierung und Bewertung basiert unter Berücksichtigung der Pflicht- und Wahlrechtsanwendungen des BilMoG auf den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Vorjahr. Die Bewertung trägt allen erkennbaren Wertminderungen und möglichen Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung und erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgten planmäßig linear bzw. degressiv. Geringwertige Wirt­schaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis 410 € wurden im Zugangsjahr in vollem Umfang abgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2010 (Übergangsjahr auf BilMoG) sind nach Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB die niedrigeren Wertansätze der Sachanlagengegenstände beibehalten worden, die auf nur steuerrechtlich zulässige degressive Abschreibungen vor Anwendung des BilMoG zurückzuführen sind.

Die in den Vorräten enthaltenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie die bezoge­nen Handelswaren wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Die Bewertung der selbst hergestellten Erzeugnisse und der in Arbeit befindlichen Aufträge erfolgte zu Herstellungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grund­sätz­lich zum Nennwert bewertet. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden drohende Ausfälle durch ausreichende Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Das übrige Umlaufvermögen wurde zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Informationen zur Bilanz

Am Bilanzstichtag bestanden Bankverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von 39 T€.

IV. Sonstige Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres die Herren Bernd Wiegand und Peter Wiegand bestellt. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

Gegenüber den Geschäftsführer bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 48 T€, die unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wird. Die Verzinsung erfolgte im Geschäftsjahr mit 4,0 % p. a. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

Neben den ausgewiesenen Rückstellungen und Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen. Diese resultieren insbesondere aus Miet- und Wartungsverträgen.

Stadtlengsfeld, im Dezember 2011

Unterschriften der Geschäftsführer:
gez. Bernd Wiegand
gez. Peter Wiegand
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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