PANDA GmbHLiquidated

20354 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 152817
Registered
8/8/2018
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of multiple use industrial robotsManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung und der Vertrieb von Signal Empowering Produkten - Produkten zur Erfassung und Verwertung von Maschinenund Sensordaten in Form von Hard- und Software.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Henning Stefan Kölsch
since 10/22/2024
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (8)

NameOwnership
I*** K*****
19.64%
M****** K**** H**** W*****
9.82%
F**** L***** M*******
8.75%

Unresolved chains (5)

NameOwnership
PANDA GmbHSelf-held cycle
13.95%

Shareholders

13 shareholders

GmbH structure

5 of 13 shown

I*** K*****
€9,500
19.64%
Germany
€6,750
13.95%
Germany
€6,586
13.61%
M****** K**** H**** W*****
€4,750
9.82%

Holdings

NameOwnership
PANDA GmbHDissolved
13.95%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PANDA GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 425.129,00 14.502,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 417.197,00  
II. Sachanlagen 7.932,00 14.502,00
B. Umlaufvermögen 272.020,23 872.991,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 216.047,13 134.148,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 326,64
davon gegen Gesellschafter 7.322,00 18,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 55.973,10 738.842,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.334,01 5.268,82
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.091,63 589.535,07
Aktiva 709.574,87 1.482.297,73

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 30.751,00 35.501,00
1. Gezeichnetes Kapital 37.501,00 37.501,00
2. eigene Anteile -6.750,00 -2.000,00
II. Kapitalrücklage 2.196.165,67 1.219.568,33
III. Verlustvortrag 1.844.604,40 1.062.215,28
IV. Jahresfehlbetrag 392.403,90 782.389,12
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.091,63 589.535,07
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 100.014,00  
C. andere Sonderposten 7.322,00  
D. Rückstellungen 58.389,67 21.631,67
E. Verbindlichkeiten 534.349,20 1.449.832,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 33.821,55 22.764,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 500.527,65 1.427.067,74
davon gegenüber Gesellschaftern 500.527,65 1.427.355,99
F. Rechnungsabgrenzungsposten 9.500,00 10.833,34
Passiva 709.574,87 1.482.297,73

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firma: PANDA GmbH
Sitz: Hamburg
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: HRB152817

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den Vorschriften des dritten Buches des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) (§§ 238 ff.), in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG),
- insbesondere den ergänzenden Vorschriften des zweiten Abschnittes für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff.) - sowie den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Von größenabhängigen Erleichterungen wurde nur im Rahmen der Anhangerstellung (§288 Abs. 1 HGB) teilweise Gebrauch gemacht. In dem Offenlegungsexemplar jedoch wird von allen gesetzlich möglichen größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr, soweit nichts Abweichendes erwähnt ist, beibehalten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- / Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 1 HGB, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden ausschließlich nach der linearen Methode monatsgenau über die voraussichtliche Nutzungsdauer ermittelt. Dabei werden geringwertige Anlagegüter des Anlagevermögens als solche definiert, die Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 und kleiner-gleich EUR 800,00 haben. Diese werden im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird dabei unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken wurde durch entsprechende Wertberichtigung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag betreffen. Die Bildung erfolgt gem. § 250 Abs. 1 HGB.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge nach dem Bilanzstichtag betreffen. Die Bildung erfolgt gem. § 250 Abs. 2 HGB.

Sofern sich Forderungen und Verbindlichkeiten gleichartig, -wertig und -fällig gegenüberstehen, werden diese saldiert ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Eigenkapital
Aus dem Kauf der Anteile von ausgeschiedenen Mitbegründern, ergeben sich eigene Anteile in Höhe von EUR 6.750,00 unter dem gezeichneten Kapital der Gesellschaft. Die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Nennbetrag der Anteile wurde, jeweils mit der Kapitalrücklage verrechnet.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten, Rückstellung für eine ergebnisunabhängige Festvergütung im Zuge der stillen Beteiligung sowie eine Rückstellung aus Beratungsaufwand für den Antrag von Forschungsgeldern.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Im Berichtsjahr bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 500.527,65 (Vorjahr: EUR 1.427.355,99).

Angaben zu Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 500.527,65 (Vorjahr: EUR 1.427.355,99).

Angaben zu Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahre

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit  größer fünf Jahre beträgt EUR 500.000,00 (Vorjahr: EUR 500.000,00).

Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12,0.



 

Hamburg, 15. März 2023

gez. Ingo Kaiser

sonstige Berichtsbestandteile


Amtsgericht Hamburg, HRB 152817


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2023 festgestellt.

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