Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 5655
Registered
8/31/2010
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Handel mit und Vertrieb von Material und Systemen zur Erzeugung von regenerativen Energien, Betrieb von und Beteiligung an Anlagen der Energieerzeugung, Herstellung und Montage von Energieerzeugungsanlagen, Handel mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

History

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Management

NameRole
Tobias Kaltenecker
since 1/12/2022
Managing Director
Anna Oblinger
since 1/12/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Tobias Kaltenegger
50.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Vohburg a. d. Donau
€8,334
33.34%
Vohburg a. d. Donau
€8,333
33.33%

Financial Report

Kaltenecker N3-GmbH

Vohburg a. d. Donau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.000,00 6.000,00
I. Finanzanlagen 6.000,00 6.000,00
B. Umlaufvermögen 9.446,06 9.416,58
I. Vorräte 7.612,00 7.612,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 900,25 541,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 933,81 1.263,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.446,06 15.416,58

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 9.446,06 11.354,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 1.145,88 -440,94
III. Jahresfehlbetrag 1.908,06 1.586,82
B. Rückstellungen 6.000,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 0,00 62,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.446,06 15.416,58

Anhang

 

Der Jahresabschluss der Kaltenecker N3-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Kaltenecker, Martin
Weitere Geschäftsführer: Kaltenecker, Heinrich

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2013 festgestellt.

 

Vohburg, den 19.12.2013

gez. Kaltenecker, Martin

gez. Kaltenecker, Heinrich

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