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Register court Neubrandenburg HRB 7341
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Dach- und Solarmontagen Thomas Wehr GmbH
Registered
5/26/2010
Industry
Assembly and erection of prefabricated constructionsScaffolds and work platforms erecting and dismantlingManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Montagearbeiten an Dächern und Solaranlagen sowie der Einbau von genormten Baufertigteilen

History

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Management

NameRole
Thomas Wehr
since 5/26/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

17094 Holldorf, OT Rowa
€25,000
100.00%

Financial Report

Dach- und Solarmontagen Thomas Wehr GmbH

Holldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 42.007,00
I. Sachanlagen 42.007,00
B. Umlaufvermögen 39.632,40
I. Vorräte 3.559,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.950,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.123,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.425,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.064,53

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 25.838,37
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
II. Jahresüberschuss 838,37
B. Rückstellungen 2.389,69
C. Verbindlichkeiten 60.836,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.064,53

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die geltenden Vorschriften des BilMoG sind bei Erstellung des Jahresabschlusses beachtet worden. Soweit Ansatz- und Bewertungswahlrechte bestehen, werden diese in der Weise ausgeübt, dass die steuerlichen Vorschriften Beachtung finden. Auf den 01.01.2010 sind keine Bewertungsanpassungen aufgrund der Neuregelungen des HGB vorgenommen worden. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung analog § 252 HGB. Der Einzelbewertungsgrundsatz und das Saldierungsverbot wurden beachtet. Neu eingeführte Saldierungsgebote betreffen die Vermögen- und Schuldposten der Berichtsgesellschaft nicht. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt, die unter Berücksichtigung der betrieblich gewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen werden. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Einzelanschaffungswert zwischen € 150,-- und € 1.000,-- werden im Jahr der Anschaffung in einen Pool eingestellt und über die pauschale Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Altbestände wurden planmäßig fortgeführt. Insoweit werden steuerliche Regelungen handelsrechtlich umgesetzt. Der Warenbestand zum 31.Dezember 2010 ist durch eine durchgeführte körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag erfasst worden. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sofern Tageswerte niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet. Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert, abzüglich Wertberichtigungen. Verbleibende Risiken, Zinsverlust, sowie Mahn- und Einzugskosten werden durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennwerten bewertet. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Abweichung von der Darstellungstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen wird Gebrauch gemacht. Soweit Wahlrechte zur Angabe von Vermerken im Anhang oder in der Bilanz bestehen, werden diese Wahlrechte in der Weise ausgeübt, dass diese Angaben im Anhang teilweise vorgenommen werden.

Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen Bewertung

Die auf den vorhergegangenen Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 27.450,27 ausgewiesen. Darlehen von Gesellschaftern sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von €1.030,97 ausgewiesen.

Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von € 27.450,27 haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Alle erkennbaren Risiken werden berücksichtigt. Die Dotierung der Rückstellung erfolgt nach der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind unter den Angaben zur Bilanz zusammengefasst. Sie sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert und weisen folgende Restlaufzeiten auf: Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.527,47, Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren EUR 44.309,00 und Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0,--.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Eventualverpflichtungen, sonstige Haftungsverhältnisse und Rechtsstreitigkeiten, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind, liegen nach Angaben des Unternehmens im vorliegenden Jahresabschluss nicht vor.

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch Herrn Thomas Wehr geführt. Herr Wehr ist von § 181 BGB befreit. Die Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2010 erfolgte am 12.Oktober 2011

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