FRC Revision & Controlling Aktiengesellschaft

Straße des Friedens 4, 99094 Erfurt, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 112943
Previous
FRC Rating & Controlling Aktiengesellschaft
Registered
9/3/2003
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesActivities of holding companies
Purpose
die betriebswirtschaftliche Beratung von wirtschaftlichen Unternehmen aller Größen und Rechtsformen (Unternehmensberatung), insbesondere die Durchführung von Unternehmensratings und die Beratung der Unternehmen auf dem Gebiet des Controllings sowie der Unternehmensbetreuung.

History

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Management

NameRole
Felix Henrik Mehling
since 9/24/2021
Board Member
Lukas Abraham
since 9/24/2021
Procura
Uwe Bachmann
since 6/27/2011
Procura

Financial Report

FRC Revision & Controlling Aktiengesellschaft

(vormals: FRC Rating & Controlling Aktiengesellschaft)

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 53.355,72 32.908,85
I. Vorräte 0,00 3.240,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.365,31 7.874,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.990,41 21.794,17
B. Rechnungsabgrenzungsposten 196,88 107,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.552,60 33.016,65

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 19.837,87 13.658,87
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -37.500,00 -37.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnrücklagen 319,89 10,94
III. Gewinnvortrag 1.147,93 940,15
IV. Bilanzgewinn 5.870,05 207,78
B. Rückstellungen 23.335,77 12.380,34
C. Verbindlichkeiten 10.378,96 6.977,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.378,96 6.977,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.552,60 33.016,65

Anhang

I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss 2011 wurde nach den Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) i.d.F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung der Vorjahreswerte gem. BilMoG wurde nicht vorgenommen. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und Aktiengesetzes beachtet.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  
a. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

b. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Unfertige Erzeugnisse wurden unter Berücksichtigung des Auftragsbearbeitungsstandes aktiviert. Grundlage zur Berechnung bildete der vertraglich vereinbarte Honorarrahmen (Kontrahierungspreis).

Die ausstehenden Einlagen wurden mit Ihren gesellschaftsvertraglichen Werten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten sowie Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

c. Währungsumrechnung


Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

III. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und   Verlustrechnung
  
a. Bilanz

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen i.H.v. EUR 720,00.

IV. Sonstige Angaben

Organe:   Aufsichtsrat:
    Herr Jörg Dersch (Vorsitzender), WP/StB
    Frau Christina Barthel, StB
    Herr Manfred Triebel

    Vorstand:
 Herr Jörg Kubisch (ab 01.01.2008)


Arbeitnehmer:  Während des Geschäftsjahres 2011 waren ein Arbeitnehmer und zwei geringfügig Beschäftigte angestellt.


VII. Unterschriften


Erfurt, 11.09.2012


Jörg Kubisch
(Vorstand)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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