CCH Mode GmbHLiquidated

70435 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 724885
Previous
Hotel Schlossberg CCH GmbHNordi's Resterampe GmbH
Registered
12/17/2007
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Beteiligungen, Verwaltung, Groß- und Einzelhandel von Textilien und Geschenkartikeln sowie Trockenbau

History

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Beneficial Owners

70.00% identified30.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
35.00%
Claudia Czepan-Haar
35.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
30.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Nordi´s Resterampe GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 41.009,00 13.080,00
I. Sachanlagen 41.009,00 13.080,00
B. Umlaufvermögen 36.264,81 40.233,75
I. Vorräte 6.037,45 18.011,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.772,05 9.403,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.455,31 12.818,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 8.000,04
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 44.359,92 55.726,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 121.633,73 117.040,52

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 95.000,00 55.000,00
III. Verlustvortrag 135.726,73 182.712,00
IV. Jahresfehlbetrag 28.633,19 -46.985,27
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 44.359,92 55.726,73
B. Rückstellungen 2.300,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 119.333,73 114.040,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 121.633,73 117.040,52

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Nordi's Resterampe GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 58.323,12 (Vorjahr: Euro 92.315,52).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 28.633,19.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro 164.359,92, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden Euro 164.359,92 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Nouredin Haar
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.06.2013 festgestellt.

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