Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 7019
Registered
7/31/1985
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of light metal packagingManufacture of wooden containers and coopers' products
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von Verpackungen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Denise Illauer
since 8/23/2024
Procura
Uwe Eder
since 8/24/2015
Managing Director
Dietrich Schneeberger
since 7/20/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Germany
€15,150
50.50%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Maier Verpackungen GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 472.194,00 304.518,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.579,00 13.752,00
II. Sachanlagen 461.615,00 290.766,00
B. Umlaufvermögen 3.233.939,58 3.949.446,34
I. Vorräte 1.341.449,12 1.350.867,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.074.462,37 1.380.898,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 818.028,09 1.217.680,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 36.650,03 40.393,27
Aktiva 3.742.783,61 4.294.357,61

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.119.849,36 1.928.151,17
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 2.089.849,36 1.898.151,17
davon Gewinnvortrag 1.898.151,17 1.916.225,13
B. Rückstellungen 270.076,54 592.251,97
C. Verbindlichkeiten 1.352.857,71 1.773.954,47
davon gegenüber Gesellschaftern 257.500,00  
Passiva 3.742.783,61 4.294.357,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Maier Verpackungen GmbH, Nürnberg

I.  Allgemeine Angaben

Die Maier Verpackungen GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Nürnberg, unter HRB 7019 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches  aufgestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen :   

Betrag in €
2023
2022
Bilanzsumme
3.742.783,61
4.294.357,61
Umsatzerlöse
24.528.135,29
30.181.895,78
Anzahl der Arbeitnehmer
16
16


 
II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden linear über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung wurde in Höhe von 1% der Netto-Forderungen vorgenommen.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt. Die Vorräte betreffen vorwiegend Handelswaren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr i.H.v. € 24.975,23 enthalten.

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen im Voraus bezahlte sonstige betriebliche Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2024 und Leasingsonderzahlungen, die über die Laufzeit des Leasingvertrages aufgelöst werden.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 30.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Tantieme, Urlaubsansprüche, Ausfallrisiken, sowie die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2023 gebildet.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 257.500,00 enthalten (Vorjahr: € 0,00).

IV.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich in Höhe von € 104.515,54 und beinhalten die Umweltboni für geleaste Elektroautos, Erlöse aus Sachanlageverkäufen mit Buchgewinn, sowie weitere außergewöhnliche Erträge von allenfalls untergeordneter Bedeutung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen € 1.396.401,08. Hierzu zählen insbesondere die Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen, unter anderem für das Geschaftsgebäude, sowie Ausgangsfrachten.

V.  Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt:


Restlaufzeit
bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit
ein bis fünf
Jahre
Restlaufzeit
über
fünf Jahre

€     
€     
€     
 Miet- und Pacht-/Leasingverträge



 unbewegliches Anlagevermögen
304.857,54
253.073,50
0,00
 Miet- und Pacht-/Leasingverträge



 bewegliches Anlagevermögen
96.264,00
105.734,00
0,00
 Bestellobligo
614.443,00
0,00
0,00
 Mobilfunkverträge
9.133,00
6.089,00
0,00

1.024.697,54
364.896,50
0,00



Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 16 Mitarbeiter. (Vj. 16).

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind
Dietrich Schneeberger, Dipl. Ing., Nürnberg  Uwe Eder, Saal a.d. Donau
Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Nürnberg, 7. Oktober 2024

gez. Dietrich Schneeberger, Dipl. Ing., (Geschäftsführer)

gez. Uwe Eder, (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2024 festgestellt.

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