Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 111272
Registered
1/15/2008
Industry
Activities of brokers and agents for electric power and natural gasTrade of steam, hot water and cooled airSports activities n.e.c.
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Energieverwaltung und -abrechnung sowie damit verbundene Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Adelheid Wolnik
since 1/15/2008
Managing Director
Hubert Wolnik
since 1/15/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Hubert Wolnik
Berlin
50.00%
Adelheid Wolnik
Berlin
50.00%

Financial Report

Wolnik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 30.261,00 36.191,00
I. Sachanlagen 30.261,00 36.191,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.184,00 2.485,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.077,00 33.706,00
B. Umlaufvermögen 103.152,15 142.456,09
I. Vorräte 8.017,48 15.990,00
1. in Arbeit befindliche Aufträge 8.017,48 8.569,83
2. geleistete Anzahlungen 0,00 7.420,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.246,66 114.020,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 56.990,55 61.388,50
2. sonstige Vermögensgegenstände 256,11 52.632,15
III. Wertpapiere 2.905,00 0,00
1. sonstige Wertpapiere 2.905,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.983,01 12.445,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 466,45 500,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 133.879,60 179.147,89

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 70.444,64 136.636,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 66.324,85
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 45.312,07
IV. Bilanzgewinn 45.444,64 0,00
B. Rückstellungen 14.779,77 2.384,50
1. Steuerrückstellungen 12.412,19 282,00
2. sonstige Rückstellungen 2.367,58 2.102,50
C. Verbindlichkeiten 48.655,19 40.126,47
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 5,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 20.784,41 24.816,78
3. sonstige Verbindlichkeiten 27.870,78 15.304,43
davon aus Steuern 4.150,08 2.959,01
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.344,00 4.344,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 133.879,60 179.147,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Ausleihungen wurden mit dem steuerrechtlich zulässigen niedrigeren Barwert angesetzt.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um den Bestand an noch nicht abgerechneten Leistungen, die zwar vollständig erbracht aber noch nicht gegenüber den Auftraggebernabgerechnet waren. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen..

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Wolnik Adelheid Geschäftsführerin Alleinvertretung
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Birkenwerder Str. 39 a 13439 Berlin

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Wolnik Hubert Geschäftsführer Alleinvertretung
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Birkenwerder Str. 39 a 13439 Berlin

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2013

30. März 2015 Berlin

(Datum) (Ort)

gez. Hubert Wolnik gez. Adelheid Wolnik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.3.2015.

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