Econ-SK GmbHLiquidated

22113 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 122000
Registered
2/22/2012
Industry
Wholesale of ships and boats (excl. pleasure boats) and their parts and accessoriesEngineering activities for technical building equipmentAgents involved in the sale of ships and aircraft
Purpose
Ingenieur-Dienstleistungen, Dienstleistungen und Consulting im Bereich Schiffsbau und Schiffsreparatur, Arbeitnehmerüberlassung, Handel mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtiger Waren.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

Econ-SK GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 134.448,00 174.766,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.262,00 3.465,00
II. Sachanlagen 133.186,00 171.301,00
B. Umlaufvermögen 1.252.200,93 868.752,68
I. Vorräte 1.055.149,48 387.024,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 168.128,49 246.173,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.120,00 8.120,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.922,96 235.554,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.549,68 9.387,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.390.198,61 1.052.906,55

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 175.373,06 174.444,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 149.444,38 149.338,74
III. Jahresüberschuss 928,68 105,64
B. Rückstellungen 105.110,39 134.576,71
C. Verbindlichkeiten 1.109.365,16 743.885,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.109.365,16 743.885,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten 350,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.390.198,61 1.052.906,55

Anhang


ECON-SK GMBH

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Econ-SK GmbH hat Ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB 122000 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetztes (BilRuG) aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) beachtet. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. §§ 264, 267 HGB. Von der Aufstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB abgesehen.
Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, gem. § 253 Abs.1 Satz 1 und Abs.3 HGB bewertet. Planmäßige Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen (siehe Anlagenspiegel Seite 3).

Die Forderungen und anderen Gegenstände des Umlaufvermögens werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert gem. § 253 Abs.4 und Abs.5 HGB angesetzt.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Bei den Rückstellungen handelt es sich um die Kosten für die Jahresabschlusserstellung  2016 und 2017 in Höhe von EUR 9.400,00, um die Rückstellung für die Berufsgenossenschaft in Höhe von EUR 1.600,00, um Gewährleistungsrückstellungen in Höhe von insgesamt EUR 50.000,00, sowie um Tantiemenrückstellungen in Höhe von EUR 44.110,39.
 
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 Satz 2 HGB bilanziert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten sind unmittelbar aus dem Verbindlichkeitenspiegel (Seite 4) ersichtlich.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, die nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von Herrn Stanislaw Kotlarz geführt.
 
 Hamburg, den 18. Dezember 2018

Die Geschäftsführung

Verbindlichkeitenspiegel
 

 
Restlaufzeit davon
 
 
 
über 1 Jahr
 
insgesamt
bis 1 Jahr
bis 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
1.   erhaltene Anzahlungen
 
100.966,39
100.966,39
            0,00
1. Verbindlichkeiten aus       Lieferungen und Leistungen

902.618,17

902.618,17

0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten
105.780,60
105.780,60
0,00
 
1.109.365,16
1.109.365,16
0,00
 
über
 
 
5 Jahre
 
 
EUR
EUR
1.   erhaltene Anzahlungen
 
                0,00
 
1. Verbindlichkeiten aus       Lieferungen und Leistungen

0,00
 
2. Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
 
 
0,00
 



Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.963,73 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
Herstellungskosten Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
 
01.01.2017
 
 
 
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens- gegenstände
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
 8.991,35
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 8.991,35
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 238.121,74
 964,58
 0,00
 14.214,86
 0,00
Summe Sachanlagen
 238.121,74
 964,58
 0,00
 14.214,86
 0,00
Summe Anlagevermögen
 247.113,09
 964,58
 0,00
 14.214,86
 0,00
 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
Herstellungs-
kumulierte
Abschreibungen
Zugänge
Abgänge
 
kosten
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
 
 
31.12.2017
01.01.2017
 
 
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  8.991,35
 5.526,35
 2.203,00
 0,00
 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
 8.991,35
 5.526,35
 2.203,00
 0,00
 0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 224.871,46
 66.820,74
 28.769,53
 0,00
 3.904,81
Summe Sachanlagen
 224.871,46
 66.820,74
 28.769,53
 0,00
 3.904,81
Summe Anlagevermögen
 233.862,81
 72.347,09
 30.972,53
 0,00
 3.904,81
 
Umbuchungen
kumulierte
Zuschreibungen
 
 
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2017
 
31.12.2017
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens- gegenstände
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
 0,00
 7.729,35
 0,00
 1.262,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
 0,00
 7.729,35
 0,00
 1.262,00
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 0,00
 91.685,46
 0,00
 133.186,00
Summe Sachanlagen
 0,00
 91.685,46
 0,00
 133.186,00
Summe Anlagevermögen
 0,00
 99.414,81
 0,00
 134.448,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.963,73 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 20.12.2018
gez. Stanislaw Kotlarz


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2018 festgestellt.

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