Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 728956
Registered
2/12/2009
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateAll other financial service activities, except insurance and pension funding, n.e.c.Intermediation of loans
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Vermittlung von Finanzierungen, Versicherungen sowie Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und die Erbringung von Finanzdienstleistungen in diesen Bereichen sowie der Handel mit Immobilien und die Vermietung von Immobilien.

History

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Management

NameRole
Sergius Götte
since 2/12/2009
Managing Director
Andreas Deifel
since 2/12/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Pulverwiesen 22, 72555 Metzingen
€12,500
50.00%
Walter-Gropius-Str. 3, 72762 Reutlingen
€12,500
50.00%

Holdings

NameOwnership
11.00%
11.00%

Financial Report

FinanzService Neckar-Alb GmbH

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 6.250,00 6.250,00
I. Finanzanlagen 6.250,00 6.250,00
B. Umlaufvermögen 561.046,53 826.202,16
I. Vorräte 427.339,60 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 112.482,80 809.296,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 49.079,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.224,13 16.905,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 172,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 567.296,53 832.624,39

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 244.982,75 101.294,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.500,00 -1.500,00
III. eingefordertes Kapital 23.500,00 23.500,00
IV. Gewinnvortrag 77.794,00 37.046,13
V. Jahresüberschuss 143.688,75 40.747,87
B. Rückstellungen 60.729,45 21.220,30
C. Verbindlichkeiten 261.584,33 710.110,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 567.296,53 832.624,39

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen GmbH i. S. des § 267 Abs. 1 HGB auf.
Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 410,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Umrechnung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgte zum Devisenkassa-mittelkurs zum Abschlußstichtag.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

Art EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0
Sachanlagen 0 132,00

Umlaufvermögen

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 261.584,33 261.584,33 0,00

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von 0,00 Euro enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Vorname, Familienname Funktion
Sergius Götte, Andreas Deifel Geschäftsführer
Unterzeichnung

Die Geschäftsführung unterzeichnet wie folgt:

Reutlingen 19.03.2016 Herr A. Deifel - Herr S. Götte
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.3.2016.

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