Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 112133
Previous
artur Architekturbilder Agentur GmbH
Registered
3/18/1996
Industry
Development and processing of photographs and provision of other photographic servicesAgents involved in the sale of furnitureAdvertising agencies
Purpose
der Betrieb einer Bildagentur zum Vertrieb von Nutzungsrechten an Bildern, insbesondere an Architekturbildern.

History

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Management

NameRole
Arne Römer
since 12/29/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Arne Römer
Hamburg
€87,500
100.00%

Financial Report

ARTUR IMAGES GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 28.197,31 11.031,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 23.106,31 9.750,00
II. Sachanlagen 5.091,00 1.281,00
B. Umlaufvermögen 49.436,70 73.152,95
I. Vorräte 0,00 15.692,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.171,14 40.694,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.265,56 16.765,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 133,57
D. Aktive latente Steuern 37.183,00 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 45.750,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 114.817,01 130.068,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 23.029,04 0,00
I. gezeichnetes Kapital 87.500,00 87.500,00
II. Kapitalrücklage 30.521,46 30.521,46
III. Gewinnrücklagen 37.183,00 0,00
IV. Verlustvortrag 163.772,13 260.273,64
V. Jahresüberschuss 31.596,71 96.501,51
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 45.750,67
B. Rückstellungen 2.635,00 2.370,00
C. Verbindlichkeiten 89.152,97 127.698,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 76.652,97 127.698,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 114.817,01 130.068,19

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma ARTUR IMAGES GmbH, Hamburg wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes, des EGHGB und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Grundsätzlich entspricht die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung, der Bilanz dem Vorjahr.
Bei erstmaliger Aufstellung des Jahresabschlusses nach BilMoG wurden die Vorjahreszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen, sowie entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (geringwertige Wirtschaftsgüter) bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, sind mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren - unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken - beizulegenden Wert eingestellt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzung erfolgt gemäß § 250 Abs. 1 HGB.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert berücksichtigt.

Die Bilanzierung erfolgte vor Verwendung des Jahresergebnisses. (§ 268 Abs. 1 HGB)

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung des § 253 HGB anzusetzen ist.
Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Laufzeit gemäß § 268 Abs. 5 HGB ergibt sich aus der Bilanz.

Erläuterungen zur Bilanz

Unter der Position immaterielle Vermögensgegenstände sind entgeltlich erworbene digitale Bildnutzungsrechte in Höhe von 7.666,00 € für eine Nutzungsdauer von 5 Jahren enthalten.
Die Anschaffungskosten betrugen im Jahre 2009 € 10.000,00. Für eine Website mit Verkaufsplattform wurden Anschaffungskosten in Höhe vom € 16.363,31 aktiviert.
Der Buchwert zum 31.12.2010 beträgt € 15.440,31.        

Aufgrund von Verlustvorträgen wurden zum 01.01.2010 nach Verrechnung aktive latente Steuern in Höhe von € 46.860,00 gegen Gewinnrücklage eingestellt. Die Gewinnrücklage unterliegt gemäß § 268 Abs. 8 HBG der Ausschüttungssperre. Aufwendungen und Erträge durch die Verwendung der Verlustvorträge werden gemäß Art. 67 Abs. 6 Satz 2 EGHGB  mit der Gewinnrücklage verrechnet. An Verlustvorträgen wurden im Wirtschaftsjahr entsprechend der Auflösung € 9.677,00 verbraucht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr war Herr Arne Römer zum Geschäftsführer bestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2011 aufgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2011 festgestellt.

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