Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 14375
Registered
5/28/2002
Industry
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesRetail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
An- und Verkauf sowie Vermietung von neuen und gebrauchten Motorrädern, ersatzteilen und -zubehör sowie An- und Verkauf sowie Vermietung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, -ersatzteilen und Zubehör aller Art, Durchführung von Kfzund Motorradreparaturen sowie Ausführung sonstiger Kfz- und Motorrad bezogener, branchenüblicher Tätigkeiten und Durchführung eines Abschleppdienstes sowie Betrieb einer Lackiererei.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Huber
since 1/18/2024
Procura
Antonia Huber
since 1/18/2024
Procura
Manfred Huber
since 5/28/2002
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Martin Huber jun.
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Eiselfingerstraße 6, 83512 Wasserburg
€9,000
33.33%
Grünthal 7 a, 83567 Unterreit
€9,000
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Motorrad Huber GmbH

Unterreit

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.12.2022 bis zum 30.11.2023

Bilanz

Aktiva

30.11.2023
EUR
30.11.2022
EUR
A. Anlagevermögen 287.065,00 153.866,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.526,00 358,00
II. Sachanlagen 285.539,00 153.508,00
B. Umlaufvermögen 1.437.905,73 1.194.443,79
I. Vorräte 934.924,76 424.316,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.105,58 79.031,27
davon gegen Gesellschafter 1.277,91  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 440.875,39 691.095,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 575,00 584,00
Aktiva 1.725.545,73 1.348.893,79

Passiva

30.11.2023
EUR
30.11.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.025.345,29 874.074,94
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Gewinnvortrag 847.074,94 746.465,13
III. Jahresüberschuss 151.270,35 100.609,81
B. Rückstellungen 95.439,73 94.972,00
C. Verbindlichkeiten 604.760,71 379.846,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 604.760,71 379.846,85
Passiva 1.725.545,73 1.348.893,79

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Motorrad Huber GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Unterreit
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Traunstein
Register-Nr.: 14375

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensggenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 S. 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 4 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 514.664,59 EUR.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von insgesamt 0 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



Unterreit, 30.10.2024

gez. Manfred Huber
Ort, Datum

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.10.2024 festgestellt.

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