Transport-GmbH PeterLiquidated

Dr.-Arnold-Straße 5, 86947 Weil, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 24967
Registered
4/2/1993
Industry
Freight transport by roadInland freight water transportScheduled passenger transport by road
Purpose
Transportgeschäfte aller Art.

History

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Management

NameRole
Werner Alfred Peter
since 11/8/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Weil/OT Schwabhausen
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Transport-GmbH Peter

Weil

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

10.929,43

10.508,63

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

10.878,30

10.457,50

III. Finanzanlagen

51,13

51,13

B. Umlaufvermögen

62.628,44

71.878,45

I. Vorräte

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

47.206,64

41.116,26

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

15.421,80

30.762,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

73.557,87

82.387,08



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

53.027,16

45.678,45

I. Gezeichnetes Kapital

51.229,19

49.699,17

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-4.020,72

-18.957,84

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

5.818,69

14.937,12

B. Rückstellungen

8.717,83

12.192,72

C. Verbindlichkeiten

11.812,88

24.515,91

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

73.557,87

82.387,08

ANHANG

A. Vorbemerkungen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 264 a i.V.m. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB wurden beachtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert maßgebend.

Es wurde zu Fortführungswerten (going concern) bewertet.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert und werden, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen mit der linearen Abschreibungsmethode.

Die Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen waren nicht gegeben.

Die flüssigen Mittel sind mit den Nominalwerten bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Verpflichtungen und Risiken Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Währungsumrechnungen waren nicht vorzunehmen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

D. Sonstige Angaben

Organe

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung Transport GmbH-Peter durch den persönlich haftenden Gesellschafter und Geschäftsführer, Herrn Alfred Peter, Speditionskaufmann.

Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, vom Jahresüberschuss von 5.818,69 € auf den Verlustvortrag von 4.020,72 € zuzuführen. Der Geschäftsführer erhält Entlastung.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

383.065,46

378.666,98

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

-135.985,21

-134.475,14

a) Löhne und Gehälter

-91.869,04

-94.355,36

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-44.116,17

-40.119,78

7. Abschreibungen:

-3.023,83

-3.213,70

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

-3.023.83

-3.213,70

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-235.719,67

-229.688,78

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

1,48

1,71

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

-1.546,02

-3.818,58

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

6.792,21

7.472,49

15. außerordentliche Erträge

3.842,00

15.827,34

16. außerordentliche Aufwendungen

-1.039,14

0,00

17. außerordentliches Ergebnis

2.802,86

15.827,34

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

2.228,38

-5.442,71

19. sonstige Steuern

-1.548,00

-2.920,00

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

5.818,69

14.937,12

 

Weil, Schwabhausen, den 20. November 2012

gez. Alfred Peter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.04.2013

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