Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 33321 HB
Previous
Pro. Transportservice GmbH
Registered
7/3/2002
Industry
Logistics service activitiesIntermediation service activities for freight transportIntermediation service activities for passenger transportation
Purpose
Die Abwicklung und Durchführung von Speditionsleistungen jeder Art auszuführen und zu vermitteln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sven Proske
since 4/4/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Sven Proske
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sven Proske
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Pro Trans GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 52.754,00 137.453,16
I. Sachanlagen 52.754,00 137.453,16
B. Umlaufvermögen 551.574,79 533.896,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 246.547,64 256.623,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 305.027,15 277.272,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.569,90 11.029,03
Aktiva 605.898,69 682.378,99

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 371.334,23 393.190,51
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 321.334,23 343.190,51
davon Gewinnvortrag 263.190,51 263.322,04
B. Rückstellungen 96.320,95 154.530,70
C. Verbindlichkeiten 138.243,51 134.657,78
Summe Passiva 605.898,69 682.378,99

Anhang

I.  Allgemeines

Der Jahresabschluss der Pro Trans GmbH, Bremerhaven, Bremen, HRB 33321 HB, zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalge- sellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zur Klarheit der Darstellung werden "Davon-Vermerke" nicht in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern im Anhang vorgenommen.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear und degressiv nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Vermögensgegenstände werden als Sammelposten über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für die zu erwartenden Skontoin- anspruchnahmen, das allgemeine Kreditrisiko und den Zinsverlust wird eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäfts- und Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden gemäß § 256a HGB bewertet.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Fälligkeit von unter einem Jahr.

Art der Forderung
Gesamt-
davon mit einer Restlaufzeit
zum
betrag
bis zu 1 Jahr
mehr als 1 Jahr
31.12.2023
T-EUR
T-EUR
T-EUR

(Vorjahr
(Vorjahr
(Vorjahr

T-EUR)
T-EUR)
T-EUR)
aus Lieferungen und Leistungen
166
166
0

(138)
(138)
(0)
sonstige Vermögensgegenstände
81
81
0

(119)
(119)
(0)
Summe
247
247
0

(257)
(257)
(0)


Der Bilanzgewinn/Bilanzverlust setzt sich folgendermaßen zusammen:


31.12.2023
31.12.2022

T-EUR
T-EUR
Jahresüberschuss
58
80
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
263
263
enthaltene Ausschüttung
-80
-315
Bilanzgewinn
321
343


Einzelheiten über die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:



davon mit einer Restlaufzeit

Gesamtbetrag
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
größer 5 Jahre
Art der Verbindlichkeit
T-EUR
T-EUR
T-EUR
T-EUR
zum
(Vorjahr
(Vorjahr
(Vorjahr
(Vorjahr
31.12.2023
T-EUR)
T-EUR)
T-EUR)
T-EUR)
aus Lieferungen und Leistungen
68
68
0
(0)

(69)
(69)
(0)
(0)
sonstige Verbindlichkeiten
70
70
0
0

(65)
(65)
(0)
(0)
Summe
138
138
0
0

(135)
(135)
(0)
(0)


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 138.243,51 (Vorjahr: EUR 134.657,78).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von EUR 15.050,46 Steuern (Vorjahr: EUR 17.372,98) und in Höhe von EUR 0,00 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr: EUR 0,00).

IV.  Ergänzende Angaben

1.  Anzahl Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 21 Arbeitnehmer.

2.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen am Bilanzstichtag EUR 110.820,00 aus Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 110.820,00.

Unterschrift der Geschäftsführung   

 

Bremerhaven, den 19. September 2024

gez. Sven Proske

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.10.2024 festgestellt.

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