HPW Service GmbHLiquidated

Földerichstraße 28, 13595 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 17126
Previous
Wudtke Haus- und Vermögensverwaltung GmbH
Registered
11/23/2004
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Grundstücken, insbesondere von Eigentumswohnungsanlagen sowie deren Begründung und Vermögensverwaltungen, die Entwicklung und Verwertung von ressourcenschonenden Energiesystemen insbesondere für den haustechnischen Bereich.

History

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Management

NameRole
Peter Wudtke
since 8/1/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Peter Wudtke
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Peter Wudtke
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Wudtke Haus- und Vermögensverwaltung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 854,00 506,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 150,00 245,00
II. Sachanlagen 704,00 261,00
B. Umlaufvermögen 160.970,49 139.024,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 157.571,25 136.532,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.399,24 2.491,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 964,03 792,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 162.788,52 140.322,65

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 26.002,31 20.105,19
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 5.459,40 5.440,52
III. Jahresüberschuss 5.897,12 -18,88
B. Rückstellungen 2.287,79 2.664,84
C. Verbindlichkeiten 134.498,42 117.552,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 162.788,52 140.322,65

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Wudtke Haus- und Vermögensverwaltung GmbH wurde auf den Grundlagen der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handesgesetzbuches unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Vermögensgegenstände von geringem Wert (bis EUR 410,00) wurden im Jahr des Zugangs sofort als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Forderungen 153.875,43
Verbindlichkeiten 131.141,53

Gegenüber dem Gesellschafter Peter Wudtke besteht eine Forderung in Höhe von 153.875,43 €.

Gegenüber dem Gesellschafter Peter Wudtke besteht eine Verbindlichkeit in Höhe von 131.141,53 €.

Sie werden in Form eines Kontokorrents geführt und mit 6,0% verzinst.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2012 festgestellt.

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