Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 108622
Registered
6/17/1999
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Managementberatung, Unternehmensberatung, Schulung, Programmausarbeitung, Beratung, Modellentwicklung und Mitarbeit bei Betriebsorganisation, arbeitspsychologischen Programmen, Mitbeteiligungsmodellen, Humanisierung der Arbeitswelt, Förderung der Mitarbeit und Freilegung von Initiativen in Unternehmungen, Körperschaften und sonstigen Gruppen, innerbetriebliche Ausbildung, offene Aus- und Weiterbildung; dies alles nur soweit, als nicht aufgrund der jeweiligen Schulgesetzgebung besondere staatliche Berechtigungen erforderlich sind. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen oder ihn zu fördern geeignet erscheinen. Die Gesellschaft kann Zweigbetriebe unterhalten, sie kann sich an gleichen, verwandten oder ergänzenden Unternehmen beteiligen oder solche erwerben.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
Müngersdorff Consulting BVBABEL
50.00%
33.33%
Synnecta GmbHSelf-held cycle
16.67%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Müngersdorff Consulting BVBA
Belgium
€15,000
50.00%
Germany
€10,000
33.33%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Synnecta GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 37.453,42 38.964,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 2.291,00 3.802,00
III. Finanzanlagen 35.160,42 35.160,42
B. Umlaufvermögen 652.454,23 777.254,55
I. Vorräte 2.200,00 80.544,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 374.470,65 500.243,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 275.783,58 196.466,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.315,09 5.228,81
Aktiva 695.222,74 821.447,78

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 589.403,72 571.482,49
I. ausgegebenes Kapital 15.000,00 15.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
2. eigene Anteile -15.000,00 -15.000,00
II. Gewinnvortrag 556.482,49 427.973,32
III. Jahresüberschuss 17.921,23 128.509,17
B. Rückstellungen 10.130,00 34.600,00
C. Verbindlichkeiten 95.689,02 204.565,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 95.689,02 204.565,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10.800,00
Passiva 695.222,74 821.447,78

Anhang

für das Geschäftsjahr
31.12.2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Synnecta GmbH in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 108622) auf den 31.12.2023 wurde auf Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches HGB unter Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetztes sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Er besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang.

Die Gesellschaft ist gem. § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

II. GLIEDERUNGSGRUNDSÄRTE UND DARSTELLUNGSSTETIGKEIT

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres in der Regel vergleichbar.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Risiken und Verlusten, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, selbst wenn sie zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, wurde eine vorsichtige Bewertung vorgenommen.
Gewinn sind indes nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Die in den Finanzanlagen enthaltene Beteiligung wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte gab es nicht. Auf die Bildung einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnte verzichtet werden. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr existieren nicht.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind der Entwicklung des Anlagevermögens in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr existieren neben der Kaution von € 5.137 (Vorjahr € 4.808) nicht.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses, für die Anfertigung der Steuererklärungen sowie Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge und Personalkosten.

V. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Anzahl der Mitarbeiter
Die Gesellschaft beschäftigte durchschnittlich 4 Mitarbeiter im Monat.

Haftungsverhältnisse
Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Am Abschlussstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von € 42.687. Diese entfallen zu EUR 40.949 auf die neuen Mietverträge.

Unternehmensorgane
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Herr Dr. Rüdiger Müngersdorff, Unternehmer, Malle, Belgien

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

 

Karlsruhe, den 01. Juli 2024


……………………………………..

gez. Dr. Rüdiger Müngersdorff, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.07.2024 festgestellt.

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