KASTT Baugesellschaft mbH

Elbstraße 2B, 01156 Dresden, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 18300
Registered
3/21/2000
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesDevelopment of building projects for other buildings and constructionsConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)
Purpose
Erstellung und Sanierung von baulichen Anlagen, das Vermitteln von Bauleistungen, die Lieferung von Baustoffen und der Vertrieb von baulichen Halbfertig- und Fertigerzeugnissen

History

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Management

NameRole
Torsten Fischer
since 12/8/2004
Managing Director
Torsten Böhme
since 12/8/2004
Procura

Financial Report

KASTT Baugesellschaft mbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 694,50 1.022,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 693,00 1.021,00
B. Umlaufvermögen 60.112,53 49.399,42
I. Vorräte 25.500,00 28.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.679,67 5.428,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.932,86 15.471,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 464,00 464,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.271,03 50.885,92

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 30.978,72 30.835,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.835,37 5.723,36
III. Jahresüberschuss 143,35 112,01
B. Rückstellungen 6.907,01 3.073,27
C. Verbindlichkeiten 23.385,30 16.977,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.385,30 16.977,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.271,03 50.885,92

Anhang


der KASTT Baugesellschaft mbH
 
Der Jahresabschluss der KASTT Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
  
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
 
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.
 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Informationen zur Bilanz
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
 

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
0,00 Euro
Verbindlichkeiten
0,00 Euro

 
Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
 
Über diese Beträge wurde bereits berichtet.
 
Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag
 
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Jahresüberschuss von Euro 143,35 einbezogen.
 
  Angabe der Vorschriften zur Bildung der Sonderposten mit Rücklageanteil
 
Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:
 
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2011
 

Vortrag
0,00 Euro
Auflösung
0,00 Euro
Einstellung
0,00 Euro
Stand 31.12.2011
0,00 Euro


davon entfallen auf:

- Rücklagen gemäß § 7g Abs. 3/6 EStG
 

Vortrag
0,00 Euro
Umgliederung
0,00 Euro
Auflösung
0,00 Euro
Einstellung
0,00 Euro
Stand 31.12.2011
0,00 Euro

 
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

 Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.
 
Zusätzliche Angaben
  
Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe
  
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
 

Erster Geschäftsführer:
Torsten Fischer
ausgeübter Beruf:
Dipl.-Bauingenieur
Weitere Geschäftsführer:
keiner
ausgeübter Beruf:
entfällt

 
Unterschrift der Geschäftsleitung
    

Cossebaude, 12.10.2012
 
Ort, Datum
Unterschrift


Person (Unterschrift der Geschäftsleitung)
 

Titel
Dipl.-Bauing.
Vorname
Torsten
Name
Fischer
Funktion
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.10.2012 festgestellt.

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