Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 9059
Registered
4/26/1990
Industry
Floor and wall coveringGlazingManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
die Verlegung von Bodenbelägen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Volker Kranz
since 3/2/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Völklingen
DEM 50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

U. KRANZ GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 40.798,00 52.879,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 40.797,00 52.878,00
B. Umlaufvermögen 119.496,78 115.885,88
I. Vorräte 1.585,00 22.380,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 67.625,37 49.280,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.286,41 44.225,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.945,00 1.961,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 9.928,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 172.167,78 170.725,88

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 62.575,98 51.838,43
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 14.000,00 14.000,00
III. Gewinnvortrag 12.273,84 28.245,44
IV. Jahresüberschuss 10.737,55 -15.971,60
B. Rückstellungen 19.974,00 13.849,00
C. Verbindlichkeiten 89.617,80 105.038,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 172.167,78 170.725,88

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011



I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der U. Kranz GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB für aktive Anwärter nach einem modifizierten Teilwertverfahren ermittelt. Von dem Wahlrecht des Art. 67 Abs. 1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

2. Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz 31.12.2011 (Stichtag 31.12.2010 = 5,15%)
5,14
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen (kein AN i.S. des § 17 Abs. 1 BetrAVG)
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel - Prof. Dr. Klaus Heubeck RT 2005 G
 
 


3. Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Erfüllungsbetrag der Schulden (Pensionsrückstellung)
152.020,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
161.948,00
(Aufwendungen und Erträge aus den Veränderungen wurden ebenfalls verrechnet)
 


4. Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 23.737,32 (Vorjahr: € 54.492,15).

5. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 30.408,01.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Udo Kranz
 
 


2. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
  (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 

Verbindlichkeiten
22.508,13


Unterschrift der Geschäftsführung  

Saarbrücken, den 28. September 2012
 
 
Udo Kranz

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2012 festgestellt.

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