Master Data

Registry
Register court Jena HRB 505866
Registered
9/13/2010
Industry
Manufacture of metal forming machineryManufacture of additive manufacturing machineryManufacture of testing machines
Purpose
die Herstellung, die Umrüstung sowie der Verkauf von Be- und Verarbeitsungsmaschinen einschließlich Zubehör und Software sowie die Wartung und Reparatur dieser Maschinen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Procura
Stefan Müller
since 8/1/2023
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
44.50%
44.50%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€89,000
89.00%
L***** P*******
€11,000
11.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NCmind GmbH

Weilar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 87.718,13 95.886,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 87.714,13 95.882,13
B. Umlaufvermögen 601.995,74 488.610,55
I. Vorräte 466.356,22 359.539,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.038,18 129.019,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 104.601,34 51,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.768,00 2.735,00
Summe Aktiva 692.481,87 587.231,68

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 412.549,68 400.409,14
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 27.656,13 27.656,13
III. Gewinnvortrag 272.753,01 245.628,09
IV. Jahresüberschuss 12.140,54 27.124,92
B. Rückstellungen 39.616,05 44.121,44
C. Verbindlichkeiten 240.316,14 142.701,10
Summe Passiva 692.481,87 587.231,68

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die NCmind GmbH hat ihren Sitz in Weilar und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Jena (Reg.Nr. HRB 505866).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgte linear.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung erfolgte linear.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.147,23).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 240.316,14 (Vorjahr: EUR 142.701,10).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 1.560,02 (Vorjahr: EUR 40.028,23).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 50.036,67 (Vorjahr: EUR 0,00).

II. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich neun Mitarbeiter.

Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft waren bestellt:

- Herr Lothar Pleikies aus Weilar (bis 12.07.2023)

- Herr Stefan Müller aus Eppertshausen (ab 12.07.2023)

 

Weilar, 17.12.2024

gez. Stefan Müller

Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.12.2024.

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