Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 75241
Previous
PEIX Agentur für Design und Kommunikation GmbH
Registered
8/13/2004
Industry
Diagnostic imaging activitiesProvision of physiotherapy servicesProvision of occupational therapy services
Purpose
Konzeption und Realisierung von Designleistungen, Konzeption und Realisierung von Werbeleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Sandra Jünemann
since 1/17/2017
Procura
Karsten Rszepka
since 8/13/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Karsten Rzepka
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

PEIX Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PEIX Health GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 243.892,65 277.100,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 63.498,00 70.820,50
II. Sachanlagen 179.046,00 204.931,00
III. Finanzanlagen 1.348,65 1.348,65
B. Umlaufvermögen 5.324.940,14 5.305.319,90
I. Vorräte 0,00 17.820,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.909.752,63 3.204.927,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 374.137,00 469.232,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.415.187,51 2.082.572,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 97.010,38 75.770,93
Aktiva 5.665.843,17 5.658.190,98

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.935.588,90 4.076.548,31
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 3.910.588,90 4.051.548,31
davon Gewinnvortrag 4.051.549,31 3.125.527,38
B. Rückstellungen 1.293.386,55 898.277,26
C. Verbindlichkeiten 436.867,72 683.365,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 429.785,75 678.323,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.081,97 5.041,53
Summe Passiva 5.665.843,17 5.658.190,98

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Der Jahresabschluss der PEIX Health GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) hinsichtlich der Darstellungsform und Bewertungsmethoden sowie die Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurden berücksichtigt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
2) In der Bilanz und in der G.u.V. sind zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben worden.
3) Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.
4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
5) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet worden, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.
6) Forderungen gegenüber den Geschäftsführern wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.
Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände".
7) Zur besseren Vergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres wurde der Gewinnvortrag nach Verwendung angepasst. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
8) Das Saldierungsgebot (handelsrechtlich) von sog. Planvermögen mit Altersversorgungsverpflichtungen wurde berücksichtigt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
2) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.
3) Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionszusagen wurden Rückstellungen gebildet.
4)  Sonstige Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet worden. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.
5) Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

1) Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen.
2) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres entsprechen den Vorgaben nach dem BilMoG.
3) Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.
4)  Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden wertberichtigt.
5)  Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag bereits realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.
6)  Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG wurden bis zu einer Höhe von netto 800,00 Euro als geringfügiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben.
7) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt worden.
8)  Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurden auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen in § 253 HGB mit dem abgezinsten Erfüllungsbetrag gebildet. Bei der Berechnung wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck verwendet.
Der eigentliche Rückstellungsbetrag beträgt 912.263,00,00€. Da auf diesen eine Ausschüttungssperre in Höhe von 10.422,00 € besteht, wurde eine Rückstellung in Höhe von 901.841,00€ berücksichtigt.
9)  Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.
10) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
11) Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am  Bilanzstichtag nicht.

II. Forderungen
Gegenüber einem Geschäftsführer bestanden kurzfristige Forderungen aus Zinsen zu Darlehen in Höhe von 5.915,17€, sowie Forderungen aus Darlehen in Höhe von 374.137,00€.

III. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Angaben zu G.u.V.-Posten

Keine im Anhang aufzuführende Besonderheiten.

E. Sonstige Angaben
I. Geschäftsführungsorgane
Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

II. Größenklasse
Kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB
III. Handelsregister
Registergericht Berlin-Charlottenburg HRB 75241 B

IV. Sitz
Sitz der Gesellschaft ist Berlin
V. Ergebnisverwendung
Die Geschäftsleitung schlägt vor, das Betriebsergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, den 13.02.2025

Karsten Rzepka               
Johannes Christoph Buzási
( Geschäftsführer )

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.02.2025 festgestellt.

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