Master Data

Registry
Register court Marburg HRB 7179
Previous
Mark3D
Registered
6/22/2016
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentAgents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
der Vertrieb, der An-und Verkauf, der Handel, der Service, der Support, die Schulung und Beratung von /für 3D-Drucker, 3D-Druck Technologie, 3D-Druck Verbrauchsmaterial und 3D-Druck Leistungen einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden erlaubnisfreien Geschäfte und Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Joachim Kasemann
since 7/26/2019
Managing Director
Daniel Held
since 11/5/2018
Managing Director

Beneficial Owners

95.00% identified5.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
45.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Mark3D GmbHSelf-held cycle
5.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Daniel Held GmbH
Germany
€50,000
50.00%
Joachim Kasemann
Wiehl
€30,000
30.00%
Kasemann GmbH
Germany
€15,000
15.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Mark3D GmbH

Angelburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.410.626,15 1.479.470,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 933,00 856,00
II. Sachanlagen 167.388,00 150.859,00
III. Finanzanlagen 1.242.305,15 1.327.755,02
B. Umlaufvermögen 1.994.635,44 2.216.794,51
I. Vorräte 783.458,52 946.666,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 686.306,36 755.855,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 -109.054,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 524.870,56 514.272,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 852.902,90 706.662,88
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   29.386,55
Aktiva 4.258.164,49 4.432.313,96

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 125.861,62 0,00
I. ausgegebenes Kapital 95.000,00 95.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
2. eigene Anteile -5.000,00 -5.000,00
II. Gewinnrücklagen 115.516,38 92.229,15
III. Bilanzverlust 84.654,76 216.615,70
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag   29.386,55
B. Rückstellungen 111.981,09 110.160,60
C. Verbindlichkeiten 2.512.729,78 3.122.825,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.507.592,00 1.199.328,00
Summe Passiva 4.258.164,49 4.432.313,96

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 HGB nach dem Gliederungsschema des HGB für große und mittelgroße Kapitalgesellschaften. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Mark3D GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Angelburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Marburg
Register-Nr.: 7179

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

- Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit bei den Finanzanlagen dauerhafte Wertminderungen vorlagen, wurde auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögengegenstände und die liquiden Mittel sind mit dem Nennbetrag bilanziert. Erkennbaren Risiken ist durch entsprechende Wertberichtigung angemessen Rechnung getragen worden. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos, der Skontiabzüge, der Zinsverluste sowie der Mahn- und Beitreibungskosten sind bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Pauschalwertberichtigungen vorgenommen worden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, gebildet. Die Auflösung des Postens erfolgte linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen.
Die Abzinsung erfolgt auf der Grundlage von § 253 HGB mit dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten Marktzinssatz.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, gebildet. Die Auflösung des Postens erfolgte linear entsprechend dem Zeitablauf.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bi­lanz­stichtag bewertet. So­weit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Ver­bindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Im dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres ist ein Verlustvortrag in Höhe von 216.615,70 Euro enthalten.

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Sämtliche Verbindlichkeiten mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben eine erwartete Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind mit Ausnahme der Lieferantenverbindlichkeiten unbesichert. Bei den Lieferantenverbindlichkeiten bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von 750.000,00 Euro eine erwartete Restlaufzeit von über einem Jahr und unter fünf Jahren. Ein Teilbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat in Höhe von 300.000,00 Euro eine erwartete Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Besicherung erfolgt über eine Sicherungsübereignung des Warenlagers, einer Globalzession der Forderungen und der Verpfändung von Wertpapieren.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18

Unterschrift der Geschäftsführung



Angelburg, 31. Januar 2025






Daniel Held

Joachim Kasemann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2025 festgestellt.

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