Master Data

Registry
Register court Krefeld HRB 18671
Registered
11/19/2019
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goodsWholesale of chemical products
Purpose
Die Herstellung sowie der Handel mit Kunstharzen, Baustoffen sowie mit allen zugehörigen Komponenten und Materialien

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gor Brutjan
since 1/15/2024
Procura
Aleksandar Aleksic
since 1/15/2024
Managing Director
Sasa Dr. Aleksic
since 9/8/2021
Procura

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Essen
€6,250
33.33%
Moers
€6,250
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

EPODEX GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. übrige immaterielle Vermögensgegenstände 13.000,00 13.000,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 236.348,00 291.892,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 155.987,00 112.756,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 2.466.199,86 1.743.595,47
2. geleistete Anzahlungen 288.748,11 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.229.692,74 1.109.490,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.960,28 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 837.381,30 1.353.468,43
- davon gegen Gesellschafter (GJ 310.000,00 / VJ 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 112.917,81 / VJ 113.717,81)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 858.720,82 675.282,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.706,49 27.146,70
Summe Aktiva 6.111.744,60 5.326.631,27

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.348.610,53 971.111,42
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 789.631,39 223.646,15
B. Rückstellungen 539.983,42 327.317,47
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 109.359,39 225.504,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 109.359,39 / VJ 225.504,69)
2. übrige Verbindlichkeiten 3.299.159,87 3.546.621,93
davon aus Steuern (GJ 815.172,94 / VJ 1.663.214,11)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 306,25 / VJ 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 3.299.159,87 / VJ 3.546.621,93)
Sonstige Passiva 0,00 7.429,61
Summe Passiva 6.111.744,60 5.326.631,27

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

- Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

- Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

- Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

- Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus den Lieferungen und Leistungen wurde durch keine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

- Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

- Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

III. Angabe des Gesamtbetrages, der durch Pfandrechte o. ä. gesicherten Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeiten die mit Pfandrechten gesichert sind, sind nicht vorhanden.

IV. Erläuterungen der Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

- Die Steuern vom Einkommen und Ertrag sind sowohl durch die normale Geschäftstätigkeit, als auch durch Kapitalerträge angefallen.

- Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind im üblichen Rahmen angefallen.

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres würden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Aleksic Aleksandar Kaufmann alleine

C. Ergebnisverwendung

Die Gesellschafter haben beschlossen, den ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von 789.631,39 Euro auf neue Rechnung vorzutragen, um entsprechende Sicherheiten den Banken gegenüber nachweisen zu können.

 

Krefeld, den 28. Juni 2024

gez. Aleksic, Aleksandar

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Juni 2024

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