Dirk Rauchwald GmbHLiquidated

80689 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 94762
Registered
4/16/1991
Industry
Wholesale of textilesWholesale of clothingWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Großhandel mit Textilien und Handelsvertretung mit Textilien

History

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Management

NameRole
Dirk Rauchwald
since 1/13/2016
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

45000
90.00%

Financial Report

Dirk Rauchwald GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 254,00 338,00
I. Sachanlagen 254,00 338,00
C. Umlaufvermögen 293.007,55 264.332,15
I. Vorräte 8.050,80 60.342,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 158.405,06 133.233,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 138.707,64 36.277,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.551,69 70.755,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten 99,54 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 293.361,09 277.452,45

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 74.157,82 36.794,82
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Gewinnvortrag 11.230,23 -312.955,00
III. Jahresüberschuss 50.145,30 324.185,23
B. Rückstellungen 4.118,99 14.682,45
C. Verbindlichkeiten 215.084,28 225.975,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 171.614,37 184.965,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 293.361,09 277.452,45

Anhang

Der Jahresabschluss der Dirk Rauchwald GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Es wurde unter dem Gesichtspunkt der Unternehmensfortführung bewertet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Saldierungen wurden nicht vorgenommen.

Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Währungsforderungen und -verbindlichkeiten falls vorhanden wurden mit dem Geldkurs am Tage ihrer Entstehung (Rechnungsstellung) bewertet.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung der Bilanz erkennbar waren - sind durch die Bildung von Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Nicht realisierte Gewinne sind nicht ausgewiesen.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung habe ich im Erläuterungsteil ausführlich besprochen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu Euro 410,00 sind im Erwerbsjahr in voller Höhe abgeschrieben worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Nettoanschaffungswert zwischen EUR 410,01 und EUR 1.000,00 wurden in einen Sammelposten zusammengefasst und mit jährlich 20%, unabhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung, (Poolabschreibung) abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausweisen, betragen 138.707,64.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Von den gesamten Verbindlichkeiten weisen EUR 171.614,37 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr aus.

Verbindlichkeiten, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausweisen, betragen Euro 0,00.

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 50.145,30.

Die Bilanzsumme beträgt Euro 293.361,09.

Der vorgelegte Jahresabschluss 2010 wird genehmigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Dirk Rauchwald

 

München, 28. November 2011

gezeichnet Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2011 festgestellt.

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