Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 25511
Registered
8/16/2004
Industry
Manufacture of games and toysPublishing of video gamesWholesale of games, toys and musical instruments
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von Lehr- und Lernmitteln aller Art.

History

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Management

NameRole
Sonja Stubenrauch
since 4/25/2017
Managing Director
Bernhard Stubenrauch
since 4/25/2017
Managing Director

Financial Report

Prodesign Lernspiel GmbH

Oberwesel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 41.795,00 9.391,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.875,00 6.375,00
II. Sachanlagen 35.920,00 3.016,00
B. Umlaufvermögen 103.150,84 123.933,89
I. Vorräte 81.690,74 72.428,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.505,35 4.459,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.954,75 47.046,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.175,00 2.946,89
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 55.283,06 71.782,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 202.403,90 208.053,94

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 96.782,16 97.414,87
III. Jahresüberschuss 16.499,10 632,71
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 55.283,06 71.782,16
B. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 199.903,90 205.553,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 73.091,76 38.173,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 202.403,90 208.053,94

Anhang


Allgemeines

Der Jahresabschluß der Gesellschaft ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend den jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Die betrieblichen Nutzungsdauern für die Bemessung der Abschreibungen für diese Vermögensgegenstände betragen 3 - 15 Jahre.

Die Vorräte werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die Laufzeit der Verbindlichkeiten beträgt unter ein Jahr.

Zur Beseitigung der in der Bilanz abgebildeten Überschuldung wurde eine Rangrücktrittsvereinbarung mit der Gesellschaft getroffen.

Zum Bilanzstichtag und per heute ist die Prognose der Unternehmensfortführung dokumentiert.

Ansatz und Bewertung der Jahresabschlussposten erfolgen unverändert nach dem handelsrechtlichen Grundsatz der Unternehmensfortführung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betragen 70.136,79 €.



Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung: Bernd Stubenrauch
   Sonja Stubenrauch
   geschäftsansässig in Oberwesel

Die Bezüge der Geschäftsführung für das Berichtsjahr werden gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB (Selbstkontrahierungsverbot) befreit.


Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen den Jahresüberschuss im Folgejahr mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.


Unterzeichnungen gem. § 245 HGB


Oberwesel, 21. Mai 2012

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 70.136,79 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.388,62 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2012 festgestellt.

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