Master Data

Registry
Register court Jena HRB 210129
Registered
6/3/2004
Industry
Intermediation service activities for freight transportActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesLogistics service activities
Purpose
der gewerbliche Gütertransport, das Erbringen von Speditionsleistungen sowie das Vermitteln von Aufträgen an Entsorgungsfachbetriebe und Transporteure, der Handel mit Gegenständen aller Art, soweit keine Erlaubnispflicht besteht oder eine solche vorhanden ist, der Bau, die Planung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie die Vermietung und Verpachtung eigenen Grundbesitzes

History

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Management

NameRole
Claudia Bonke
since 3/22/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Friedensstr. 2, 04617 Rositz
€25,000
100.00%

Financial Report

TT TransportTrading GmbH

Kriebitzsch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 745.713,01 366.083,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 745.712,01 366.082,29
B. Umlaufvermögen 308.791,28 268.538,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.214,54 121.135,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71.576,74 147.403,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.548,64 7.344,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.063.052,93 641.966,50

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 332.528,40 239.484,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 200.984,82 117.643,13
III. Jahresüberschuss 106.543,58 96.841,69
B. Rückstellungen 16.705,00 15.270,00
C. Verbindlichkeiten 713.819,53 387.211,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.063.052,93 641.966,50

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der TT TransportTrading GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 25,00 (VJ: Euro 25,00).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 230.295,90 (Vorjahr: Euro 243.037,67).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 230.295,90.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Claudia Bonke
Weitere Geschäftsführer: keine

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 2.128,00 Euro
Verbindlichkeiten 0,00 Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

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