Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 26314
Registered
7/16/2010
Industry
Activities of brokers and agents for electric power and natural gasTrade of electricityTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Dienstleistungen im liberalisierten Energiemarkt. Dazu zählen Energiebeschaffungsdienstleistungen, Beratung auf dem Gebiet der Energiekosten- und Energieeinsparungen, Dienstleistungen von Ingenieuren, Einführungen innovativer Softwarelösungen, kaufmännische Dienstleistungen bis hin zu Energiedatenmanagement-, Portfoliomanagement-, Bilanzkreismanagement-, Abrechnungsund Vertriebsservice.

History

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Management

NameRole
Thomas George
since 7/16/2010
Managing Director

Beneficial Owners

78.00% identified22.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Thomas George Herr
64.00%
K****** W*****
14.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
22.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Thomas George
Jacobstraße 15, 04105 Leipzig
€48,000
64.00%
Germany
€16,500
22.00%

Financial Report

proWATT GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 69,00 277,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 67,00 275,00
B. Umlaufvermögen 2.444.181,27 2.104.107,99
I. Vorräte 270.425,05 628.630,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 302.555,91 300.093,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.475,70 1.475,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.871.200,31 1.175.384,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 997,40 997,40
Summe Aktiva 2.445.247,67 2.105.382,39

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 72.263,72 117.202,53
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Gewinnvortrag 42.202,53 66.686,97
III. Jahresfehlbetrag 44.938,81 24.484,44
B. Rückstellungen 70.971,17 66.471,17
C. Verbindlichkeiten 2.302.012,78 1.921.708,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.113.512,78 1.733.208,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 188.500,00 188.500,00
Summe Passiva 2.445.247,67 2.105.382,39

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt. Die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Bilanzrichtlinienmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bei dem vorstehenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen und fortgeführt werden.

Einzelne Posten des Jahresabschlusses sind mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar, da diese neu hinzugekommen sind bzw. zur besseren Darstellung direkter zugeordnet wurden.

Auf die Anpassung der Vorjahreswerte wurde verzichtet, da die Vergleichbarkeit aufgrund der geringen Umfanges der Auswertung gewährleistet ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten, notwendigen Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Falls erforderlich, wurde der zum Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren durchschnittlich 3 Personen beschäftigt.

Aktive latente Steuern

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Vom Ansatzwahlrecht gemäß § 274 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Passive latente Steuern

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Passive latente Steuern liegen nicht vor.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Stille Gesellschafter (Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre)

Die bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern betragen 98.500,00 EUR. Die vertragliche Restlaufzeit beträgt jeweils max. 5 Jahre. Es handelt sich hierbei um typische stille Gesellschaften. Die stillen Gesellschaften setzen sich wie folgt zusammen:

Gesellschafter 1 39.500,00 EUR
Gesellschafter 2 28.000,00 EUR
Gesellschafter 3 31.000,00 EUR
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist in folgender Höhe bei Nichterfüllung der vertraglich zugrundeleigenden Sachverhalte nicht zu rechnen:

Bürgschaftsbank Sachsen GmbH 100.000,00 EUR

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt. Der enthaltene Gewinnvortrag aus Vorjahren beträgt Euro 109.685,67, der Verlustvortrag aus Vorjahren Euro 67.483,14. Der Fehlbetrag des Wirtschaftsjahres in Höhe von Euro 44.938,81 wird auf die Folgejahre vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2020 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung. Das Ergebnis wird auf zukünftiger Perioden vorgetragen.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Thomas George

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet. Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung würde die Aufstellung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen.



sonstige Berichtsbestandteile

 

Leipzig, den 05.11.2020

Gez. Thomas George,


Thomas George

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2020 festgestellt.

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