Projektgesellschaft Priwall Strand mbHLiquidated

24107 Kiel, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 11056 KI
Previous
Zweite GLC Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Registered
6/21/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Erwerb, Planung, Erschließung, Bebauung und Verkauf von auf dem Priwallgelände gelegenen Grundstücken

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
PLANET-Holding Deutschland AG
80.00%
20.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

PLANET-Holding Deutschland AG
Germany
€800,000
80.00%
Germany
€100,000
10.00%

Holdings

NameOwnership
20.00%

Financial Report

Projektgesellschaft Priwall Strand mbH

Kiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Umlaufvermögen 5.405.346,00 6.453.478,85
I. Vorräte 645.160,00 3.383.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 346.550,67 2.403.215,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.413.635,33 667.262,93
B. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 103.083,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.405.346,00 6.556.562,03

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 5.065.469,69 4.875.923,00
I. gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -200.000,00 -100.000,00
2. eingefordertes Kapital 800.000,00 900.000,00
II. Gewinnrücklagen 600.000,00 1.100.000,00
III. Bilanzgewinn 3.665.469,69 2.875.923,00
B. Rückstellungen 326.125,90 475.351,32
C. Verbindlichkeiten 13.750,41 1.205.287,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.405.346,00 6.556.562,03

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.


2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung unter Berücksichtigung der zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt.

 Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert, der sich aus dem Tageswert am Abschlussstichtag ergibt, wurden entsprechend berücksichtigt. Hierbei wurde das Alter der Bestände, Gängigkeit und Verwertbarkeit bei der Bewertung zu Grunde gelegt. Alle erkennbaren Risiken aus einer verminderten Verwertbarkeit des Vorratsvermögens wurden berücksichtigt. Es wurde eine Teilwertabschreibung um € 93.400,00 vorgenommen.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu den Herstellungskosten bewertet. Material- und Fertigungsgemeinkosten sind nicht angefallen.

2. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag in €
Ausleihung
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
0,00




3. Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

4. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzgewinn" in Höhe von € 3.665.469,69 ist ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 2.875.923,00 enthalten.

5. Der Gesamtbetrag, der gemäß § 268 Absatz 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt € 0,00.

6. Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

7. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

 Rückstellung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst worden.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

9. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr einen eigenen Geschäftsanteil in Höhe von € 100.000,00 zum Preis von € 600.000,00 Euro erworben. Der Nennbetrag der erworbenen eigenen Anteile mindert das gezeichnete Kapital um € 100.000,00, der Nennbetrag aller erworbenen eigenen Anteile um € 200.000,00. Der Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und Nennbetrag in Höhe von € 500.000,00 wurde mit der Gewinnrücklage verrechnet (§ 272 Absatz 1a HGB).

3. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betrug im Vorjahr € 665.287,71 und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 540.000,00.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr beträgt € 13.750,41 und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00.

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Sven Aage Hollesen Basse (§ 285 Nr. 10 HGB).

 

sonstige Berichtsbestandteile


 Kiel, den 30. Januar 2014 gez. Sven Aage Hollesen Basse, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2014 festgestellt.

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