Master Data

Registry
Register court Kassel HRB 7645
Registered
12/5/2001
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesAgents involved in the sale of telecommunications equipment and electrical and electronic products n.e.c.Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunication
Purpose
Die Vermittlung von Telekommunikation-, Energie- und Wasserleitungsverträgen, von Zugangsberechtigungen zu lnternetkaufhäusern, von Versicherungsverträgen (u .a. Kapital- u Lebensversicherungen) Reyclingtätigkeiten sowie das Betreiben von Windkraftanlagen, Solar- und Photovoltaikanlagen sowie der Betrieb eines Internet-Einzel-und Großhandelsgeschäftes zum Verkauf von Waren wie alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke aller Art, Haushalts- und Elektrogeräte aller Art, Fernsehgeräten, CD's, DVD's, Radiogeräten, mobile Telefongeräte sowie alle hierzu erforderlichen Ersatzteile, der Verkauf von Textilien, Leder und Schmuck, Verkauf von Arbeitsmaschinen, Lkw's, Pkw's und allen dazu gehörigen Ersatzteilen, der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen aller Art, die Durchführung von lndustriereinigungen und Maschinenreinigungen einschl. der Reinigung gewerblich genutzter Räume sowie der Betrieb eines Transport- und Logistikunternehmens und alle dazu gehörigen Arbeiten sowie die Durchführung von Arbeitnehmerüberlassung und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Alexander Mertz
since 5/2/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Lindenhof 10, 34225 Baunatal
€25,000
100.00%

Financial Report

MB Tel GmbH

Baunatal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 11.634,72
B. Anlagevermögen 3,00 3,00
I. Sachanlagen 3,00 3,00
C. Umlaufvermögen 53.224,02 42.685,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.089,57 2.912,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.134,45 39.773,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.227,02 54.323,65

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.613,98 33.334,47
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.634,72 0,00
2. eingefordertes Kapital 13.929,87 25.564,59
II. Gewinnvortrag 7.769,88 9.827,47
III. Jahresüberschuss 2.914,23 -2.057,59
B. Rückstellungen 1.000,00 4.899,28
C. Verbindlichkeiten 27.613,04 16.089,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.227,02 54.323,65

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00 wurden gemäß EStG § 6 Abs. 6 (2) S. 1 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde. Ab Anschaffungskosten von 151 EUR bis 1.000 EUR wurden diese in einen steuerlichen Sammelposten eingestellt, der auf 5 Jahre abgeschrieben wird.

Ausleihungen wurden mit dem steuerrechtlich zulässigen niedrigeren Barwert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Aktivposten

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Bezeichnung EUR
Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln  
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften  
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen  
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten  

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Mertz Alexander Geschäftsführer Ja

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 08.08.2011 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

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