Basel Graphische Maschinen Handel
GmbH
München
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2012
Inhaltsverzeichnis:
| |
Allgemeiner Teil
| |
Rechtliche
Verhältnisse
|
| |
Buchführung
|
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| |
Anlagen
| |
Bilanz zum 31. Dezember
2012
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember
2012
Kontennachweis zur Bilanz
Kontennachweis zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Erläuterung
Anlagevermögen
Schlussbemerkung
Anhang
|
|
Rechtliche Verhältnisse
| Firma: |
Basel Graphische
Maschien Handel GmbH |
| Rechtsform: |
GmbH |
| Sitz: |
München |
| Anschrift: |
Schleißheimer
Straße 205 |
| |
80809 München |
| Gründung am: |
10. Feb 05 |
|
Gesellschaftervertrag: |
Notarin Eva Rumpf |
| |
Urkunde Nr. 161/20 4
R |
| Eintragung
Handelsregister: |
Amtsgericht
München |
| |
HR B 155983 |
| Gegenstand des
Unternehmens: |
Handel mit Maschinen
aller Art, Produktion von Kartonagen sowie Handel mit
Textilien aller Art 01. Januar bis 31. Dezember |
| Dauer der
Gesellschaft: |
Unbestimmt |
| Stammkapital: |
25.000,00 € |
|
Geschäftsführung: |
Frau Gülen
Basel |
Buchführung
Für das Unternehmen besteht nach §238 HGB
Buchführungspflicht. Das Unternehmen hat eine den
gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung
erstellt. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
erfolgte nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung.
Steuerrechtliche Verhältnisse
Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gem.
§§ 16-18 Umsatzsteuergesetzes. Der Gewerbebetrieb
unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1
Gewerbesteuergesetz.
Jahresabschluss
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolge unter
Beachtung der steuerlichen Buchführungs- und
Bilanzierungsvorschriften.
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bzw.
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, sofern
abnutzbar, bilanziert.
Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit den
Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem
Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahrechten sind
nicht zu verzeichnen.
Gliederung und Bewertung der Bilanz- und Gewinn- und
Verlust-Posten entsprechen den gesetzlichen
Vorschriften.
Bilanz
31. Dezember 2012
Aktiva
|
|
in
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| II. Sachanlagen |
|
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
17.092,28 |
| 00520 Pkw |
16.902,00 |
| 00650
Büroeinrichtung |
22,00 |
| 00670 Geringwertige
Wirtschaftsgüter bis EUR 150 |
2,00 |
| 00675 Sammelposten GWG
150 - 1000 € |
166,28 |
| Summe II.
Sachanlagen |
17.092,28 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
17.092,28 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
60.111,96 |
| 01240 Zweifelhafte
Forderungen |
60.111,96 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
-2.500,95 |
| 01301 verauslagte Kosten
Gülen G. |
37,15 |
| 01401 Anrechenbare
Vorsteuer 7% |
5,23 |
| 01406 Anrechenbare
Vorsteuer 19 % |
10.669,88 |
| 01420
Umsatzsteuerforderungen |
486,78 |
| 01422
Umsatzsteuerforderungen Vorjahr |
-11.311,91 |
| 03806 Umsatzsteuer 19
% |
-1.548,47 |
| 03820
Umsatzsteuervorauszahlungen |
-7.391,01 |
| 03845 USt frühere
Jahre |
6.551,40 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
57.611,01 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
673,27 |
| 01600 Kasse |
100,08 |
| 01800 HVB GK
#652213413 |
573,19 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
58.284,28 |
| Summe Aktiva |
75.376,56 |
|
PASSIVA
|
|
| |
in EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 02900 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Summe I. Kapital |
25.000,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
-66.647,01 |
| 02979 Vorträge auf
neue Rechnung ( Bilanz) |
-66.647,01 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-120.699,14 |
| Summe A.
Eigenkapital |
-162.346,15 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 3. sonstige
Rückstellungen |
2.200,00 |
| 03095 Rückst.
für Abschluss- und Prüfungskosten |
2.200,00 |
| Summe C.
Rückstellungen |
2.200,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
11.611,66 |
| 03160 Verbindlichkeiten
geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
11.611,66 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
122.000,00 |
| 03300 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
122.000,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
101.911,05 |
| 03500 Sonstige
Verbindlichkeiten |
948,42 |
| 03510 Gesellschaftern
Verrechnungskto. |
100.645,12 |
| 03841 USt Vorjahr |
317,51 |
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
235.522,71 |
| Summe Passiva |
75.376,56 |
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012
|
|
in
EUR |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
73.550,00 |
| 04000
Umsatzerlöse |
32.000,00 |
| 04125 Steuerfreie
innergemeinschaftl. Lieferungen § 4 Nr.1b
UStG |
25.000,00 |
| 04338 Erl. a.i.
Drittland steuerbaren Leist, i. Inland nicht
steuerbare Umsätze |
10.350,00 |
| 04400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
6.200,00 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
5.640,00 |
| 04639 Verwendg. v.
Gegenst. für Zwecke außerh. d. Untern. o.
USt (z.B. Kfz) |
3.690,15 |
| 04645 Verwend. v.
Gegenst. f. Zwecke außerh. d. Unternehmens 19 %
USt (Kfz) |
1.949,85 |
| Materialaufwand |
-155.451,76 |
| 05400 Wareneingang - 19
% Vorsteuer |
-29.456,76 |
| 05425 Innergem. Erwerb
19% USt. u. VSt. |
-120.500,00 |
| 05800
Bezugsnebenkosten |
-1.713,49 |
| 05900
Fremdleistungen |
-3.781,51 |
| Abschreibungen |
-5.030,24 |
| 06220 Abschreibungen,
Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und
Gebäude) |
-62,00 |
| 06222 Abschreibungen auf
Kfz |
-4.803,00 |
| 06264 Abschreibung
Sammelposten GWG |
-165,24 |
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
-5.351,21 |
| 06310 Miete |
-5.282,06 |
| 06335 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
-69,15 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-6.571,65 |
| 06420 Beiträge |
-138,95 |
| 06430 Sonstige
Abgaben |
-6.432,70 |
| Fahrzeugkosten |
-17.111,80 |
| 06520
Kfz-Versicherungen |
-2.446,99 |
| 06530 Laufende
Kfz-Betriebskosten |
-1.719,91 |
| 06540
Kfz-Reparaturen |
-156,94 |
| 06560
Leasingfahrzeugkosten |
-12.787,96 |
| Werbe- und
Reisekosten |
-2.055,47 |
| 06600 Werbekosten |
-15,95 |
| 06630
Repräsentationskosten |
-38,44 |
| 06640
Bewirtungskosten |
-624,96 |
| 06644 Nicht
abzugsfähige Bewirtungskosten |
-267,84 |
| 06645 Nicht abzugsf.
Betriebsausg. a. Werbe-, Repräsent- u. Reisek.
(n.abziehb.Anteil |
-28,50 |
| 06670 Reisekosten
Unternehmer |
-458,85 |
| 06674 Reisekosten
Unternehmer Verpflegungsmehraufwand |
-3,10 |
| 06680 Reisekosten
Unternehmer Übernachtungsaufwand |
-617,83 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
-3.374,00 |
| 06303
Fremdleistungen/Fremdarbeiten |
-103,78 |
| 06800 Porto |
-70,00 |
| 06805 Telefon |
-1.644,32 |
| 06815
Bürobedarf |
-138,34 |
| 06827 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-708,50 |
| 06830
Buchführungskosten |
-380,00 |
| 06845 Werkzeuge und
Kleingeräte |
-56,52 |
| 06855 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
-272,54 |
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
-34.464,13 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
-77,83 |
| 07300 Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-59,33 |
| 07303 Steuerlich
abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu
Steuern |
-18,50 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-115.833,96 |
| Sonstige Steuern |
-347,50 |
| 07685 Kfz-Steuer |
-347,50 |
| Gesamt |
-116.181,46 |
| Jahresverlust |
116.181,46 |
Debitorenaufstellung (Forderungen) in
EUR
Saldo zum 31. Dezember 2012
Debitoren mit Soll-Saldo
| Summe |
0,00 |
| Kreditoren mit
Soll-Saldo |
|
| Summe |
0,00 |
| Gesamt |
0,00 |
Kreditorenaufstellung
(Verbindlichkeiten) in EUR
Saldo zum 31. Dezember 2012
Kreditoren mit Haben-Saldo
| 70000 Kreditor Div. |
20.500,00 |
| 70003 Athesia Druck
Bozen IT |
1.500,00 |
| Summe |
22.000,00 |
| Debitoren mit
Haben-Saldo |
|
| Summe |
0,00 |
| Gesamt |
22.000,00 |
Anlagenspiegel 2012
Basel Graphische Maschinen Handel GmbH,
Schleißheimer Straße 205, 80809
München
Finanzamt München f.
Körperschaften, Steuernummer: 143/118/00435
|
|
Ansch. |
ND |
AHK in € |
Buchwert |
Zugang in |
Abgang in |
AfA in |
AfA in |
Buchwert |
|
|
Datum |
|
|
in
€ |
€ |
€ |
% |
€ |
in
€ |
|
|
|
|
|
40909 |
|
|
|
|
31.12.2012 |
| 0520 PKW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMW 330 d Cabrio |
40517 |
6 |
29.819,33 € |
21.703,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
16,66% |
4.803,00 € |
16.900,00 € |
| BMW 320 d Lim Diesel Bj
7,05 gebr. |
15.02.2010 |
3 |
9.663,87 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
33,33% |
0,00 € |
0,00 € |
| Abgang 13.05.2011 |
BuVerl. |
|
|
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
0,00 € |
0,00 € |
| BMW 525 d, M-BB
7770 |
17.10.2005 |
5 |
39.063,71 € |
1,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
20,00% |
0,00 € |
1,00 € |
| BMW 320i Cabr.
Gebr. |
16.05.2007 |
2 |
11.680,67 € |
1,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
50,00% |
0,00 € |
1,00 € |
| BMW Sprinter CDI 313
(Abg. 09) |
14.05.2008 |
4 |
19.747,90 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
25,00% |
0,00 € |
0,00 € |
| |
|
|
109.975,48 € |
21.705,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
4.803,00 € |
16.902,00 € |
| 0650 Sonstige BGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDV Phocus Plasma 42
" |
19.01.2005 |
3 |
1.030,07 € |
1,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
33,33% |
0,00 € |
1,00 € |
| Municall
Telefonanlage |
38358 |
8 |
489,00 € |
80,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
12,50% |
62,00 € |
18,00 € |
| LG 42 PC 3 R Media
Martk |
29.11.2006 |
3 |
1.119,83 € |
1,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
33,33% |
0,00 € |
1,00 € |
| Harm. Kardon HS 300
BQ |
39087 |
3 |
739,50 € |
1,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
33,33% |
0,00 € |
1,00 € |
| Comp.-Anlage
Neukauf |
16.10.2007 |
3 |
1.339,50 € |
1,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
33,33% |
0,00 € |
1,00 € |
| |
|
|
4.717,90 € |
84,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
62,00 € |
22,00 € |
| 0670 GWG bis 421,00
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nokia 6700 Handy |
26.10.2010 |
1 |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
150,42 € |
0,00% |
0,00 € |
0,00 € |
| Nokia 6700 classic
chrome |
40248 |
1 |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
159,57 € |
0,00% |
0,00 € |
0,00 € |
| TomTom Navi (Metro) |
40334 |
1 |
0,00 € |
1,00 € |
0,00 € |
114,99 € |
0,00% |
0,00 € |
1,00 € |
| Kaffeeautomat
(Metro) |
40299 |
1 |
0,00 € |
1,00 € |
0,00 € |
198,98 € |
0,00% |
0,00 € |
1,00 € |
| Zugang 2011 |
2011 |
1 |
239,98 € |
0,00 € |
239,98 € |
198,98 € |
0,00% |
239,98 € |
0,00 € |
| |
|
|
239,98 € |
2,00 € |
239,98 € |
822,94 € |
|
239,98 € |
2,00 € |
| 0675
Sammelposten-GWG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zugang 2009 |
2009 |
1 |
0,00 € |
331,52 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00% |
165,24 € |
166,28 € |
| |
|
|
0,00 € |
331,52 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
165,24 € |
166,28 € |
§284 (gem. § 288 HGB
Größenabhängige Erleichterung )
Anhang
Erläuterung zur Bilanz zum 31.
Dezember 2012
AKTIVA
| Anlagevermögen |
|
|
17.092,28 € |
17.092,28 € |
| Auf das als
Anlagevermögen beigefügte
Anlagenverzeichnis wird verwiesen |
|
|
|
|
| Teilfertige
Arbeiten/Waren |
|
|
|
|
| Teilfertige
Arbeiten |
|
|
0,00 € |
|
| Teilfertige Waren |
|
|
0,00 € |
0,00 € |
| Zweifelhafte
Forderungen |
|
|
|
|
| (Offen und unbezahlt in
2010) |
|
|
|
|
| Fa. CBC Türkei |
|
|
33.000,00 € |
|
| Ra. Rabie P.H.
Türkei |
|
|
21.111,96 € |
|
| Geha Ic Ve Dic. Tic.
Ltd. Türkei |
|
|
6.000,00 € |
60.111,96 € |
| Die Forderungen waren
bei Bilanzerstellung teilausgeglichen. |
|
|
|
|
| Sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| Verr.Kto. Basel Vertrieb
Verlag |
|
|
37,15 € |
|
| Steuern |
|
|
|
|
| Umsatzsteuer lfd.
Jahr |
|
-9.576,28 € |
|
|
| Umsatzsteuer 2010 |
|
486,78 € |
|
|
| Umsatzsteuer
frühere Jahre |
|
6.551,40 € |
-2.538,10 € |
-2.500,95 |
| Kasse /Guthaben
Kreditinstitute: |
|
|
|
|
| Der Kassenstand stimmt
mit dem Kassenbuch überein |
|
|
100,08 € |
|
| HypoVereinsbank, Giro
652213413 |
|
|
573,19 € |
673,27 € |
| Der Stand ist durch
einen Kontoauszug nachgewiesen. |
|
|
|
|
|
Rechnungsabgrenzungsposten: |
|
|
|
|
| Stand 31.12.2012 |
|
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
| Summe AKTIVA
31.12.2012: |
|
|
|
75.376,56 € |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 € |
25.000,00 € |
|
| Gewinn vor
Verwendung |
|
-66.647,01 € |
|
|
|
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
|
-120.699,14 € |
|
|
|
Kapitalunterdeckung: |
|
|
|
-162.346,15 € |
| Sonstige
Rückstellungen: |
|
|
|
|
|
Körperschaftssteuerrückstellung |
|
|
0,00 € |
|
|
Gewerbesteuerrückstellung |
|
|
0,00 € |
|
| Abschluß |
|
|
2.200,00 € |
2.200,00 € |
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| Verbindlichkeiten
Kreditinstitute |
|
|
|
|
| HypoVereinsbank
Giro |
|
|
0,00 € |
|
| BMW Bank 3160 |
|
|
|
|
| Stand: 01.01.2012 |
16.187,62 € |
|
|
|
| Tilgung |
4.575,96 € |
|
|
|
| Stand: 31.12.2012 |
11.611,66 € |
|
11.611,66 € |
11.611,66 € |
| Verbindlichkeiten
aus |
|
|
|
|
| Lieferungen und
Leistungen: |
|
|
|
122.000,00 € |
| Sonstige
Verbindlichkeiten: |
|
|
|
|
| Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
948,42 € |
|
| Verbindlichkeiten gg.
Gesellschafter/sonstige |
|
|
|
|
| Verb. |
|
|
100.645,12 € |
|
| Umsatzsteuer
Vorjahr |
|
|
317,51 € |
101.911,05 € |
| Stand 31.12.2012 |
|
|
|
|
| Summe PASSIVA
31.12.2012: |
|
|
|
75.376,56 € |
Anhang §285
HGB
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb
der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear
vorgenommen.
Bewegliche Gegegnstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 410 € (GWG) werden im
Zugangsjahr voll abgeschrieben
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.
Steuerrückstellungen bzw. sonstige
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
B. Information zur Bilanz:
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum
Bilanzstichtag 0,00 €.
C. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführerin der
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Basel Graphische Maschinen
Handel GmbH
Schleißheimer Straße 205
80809 München
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ist Frau Gülen Basel.
Die Haftung ist, auch gegenüber Dritten, auf €
25.000,00 beschränkt.
Abschlußvermerk
Die steuerliche Bilanz sowie die Gewinn- und
Verlustrechnung wurden auf Grund der dem Wirtschaftsjahr
zuzuordnenden Belege und Unterlagen erstellt.
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den
Büchern des Unternehmens unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung
zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR
75.376,56 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR
-116.181,46 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge
zum 31. Dezember 2012 nachgewiesen.
Vollständigkeitserklärung
Bilanz zum 31. Dezember 2012
| 1. |
In den vorliegenden
Geschäftsbüchern sind nach meiner
Überzeugung alle Geschäftsvorfälle
erfasst, die vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012
buchungspflichtig geworden sind. Ich habe alle
Unterlagen der Gesellschaft vollständig zur
Verfügung gestellt.
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| 2. |
Die Vermögenswerte und
eingegangenen Verbindlichkeiten ergeben sich nach
meiner Überzeugung vollständig aus den
vorliegenden Konten und sonstigen Unterlagen.
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| 3. |
Nach derzeigitger Kenntnis lagen
am Stichtag keine Umstände vor, die außer
den ausgewiesenen Rückstellungen die Bildung von
weiteren Rückstellungen, z. B. für
ungewisse Verbindlichkeiten erfordern
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| 4. |
Über die Verpflichtung gem
§325 Abs. 1 i. V. m. §326 HGB, eine
verkürzte Bilanz und einen verkürzten
Anhang beim Registergericht einzureichen und die
Folgen bei Nichteinhaltung dieses Gesetztes wurde ich
hingewiesen.
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