Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 36898
Registered
7/28/2023
Industry
Construction of utility projects for electricity and telecommunicationsEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for technical building equipment
Purpose
die Planung und Durchführung von Tiefbauarbeiten aller Art, insbesondere von Straßenbauarbeiten sowohl bei Neubauten und Ausbesserungen sowie die Installation von Telekommunikations- und Fernmeldeanlagen nebst Durchführung von unterstützenden Tätigkeiten im Backoffice.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ali Özümer
since 3/13/2025
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Ali Özümer
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ali Özümer
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NETZCOM GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
1.8.2023
EUR
A. Anlagevermögen 9.042,00 0,00
I. Sachanlagen 9.042,00 0,00
B. Umlaufvermögen 25.518,00 25.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.943,16 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.574,84 25.000,00
Summe Aktiva 34.560,00 25.000,00

Passiva

31.12.2023
EUR
1.8.2023
EUR
A. Eigenkapital 26.652,23 25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss 1.652,23 0,00
B. Rückstellungen 2.954,12 0,00
C. Verbindlichkeiten 4.953,65 0,00
Summe Passiva 34.560,00 25.000,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Netzcom GmbH hat ihren Sitz in Oberhausen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Duisburg (Reg.Nr. 36898).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags .

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. / Sie werden im Anlagenspiegel des Folgejahres als Abgang dargestellt. / Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Geschäftsführung erfolgte durch Herrn Alp Sevki Altinkaynak, Kaufmann.

Gezeichnet: Alp Sevki Altinkaynak, Geschäftsführer.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.5.2024.

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