Agentana GmbHLiquidated

59494 Soest, DEU

Master Data

Registry
Register court Arnsberg HRB 7902
Registered
6/11/2007
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
Handel mit Automobilien sowie Vermittlung von Automobilien.

History

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Management

NameRole
Otto Müller
since 1/24/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Heidrun Astrid Zachari
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Heidrun Astrid Zachari
€25,000
100.00%

Financial Report

Agentana GmbH

Soest, Westf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 25.000,00 0,00
B. Anlagevermögen 592.155,10 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 357.184,00 0,00
II. Finanzanlagen 234.971,10 0,00
C. Umlaufvermögen 72.187,57 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.187,57 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 689.342,67 0,00

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 25.259,44 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 0,00
II. Jahresüberschuss 259,44 0,00
B. Rückstellungen 2.624,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 655.408,81 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.050,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 689.342,67 0,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Das Unternehmen ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 HBG. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze sind im Wesentlichen unter Berücksichtigung steuerlicher Gewinnermittlungsvorschriften angewandt worden.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Finanzanlagen

Ausleihungen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Ausgewiesen werden Forderungen an Gesellschafter in Höhe von T€ 235,0.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Von den am Jahresabschlussstichtag noch ausstehenden Einlagen in Höhe von € 25.000,00 waren € 25.000,00 noch nicht eingefordert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Jahresabschlusskosten gebildet.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren und werden verzinst.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Zachari Klaus einzeln

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Sonstige Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

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