New System Textil-Handelsgesellschaft mbHLiquidated

Bahnhofstraße 12, 53879 Euskirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 11462
Registered
3/29/1996
Industry
Wholesale of textilesWholesale of footwearRetail sale of textiles
Purpose
Handel mit Textilien, Schuhen und Accessoires

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

New System Textil-Handelsgesellschaft mbH

Euskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.604,55 3.634,55
I. Sachanlagen 2.604,55 3.634,55
II. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 136.658,92 157.369,14
I. Vorräte 101.766,10 136.376,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.916,45 13.042,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.976,37 7.950,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 449,20 443,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.712,67 161.446,93

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 25.075,53 21.874,95
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 29.254,24 58.105,11
III. Jahresüberschuss 3.200,58 28.850,87
B. Rückstellungen 3.232,00 3.232,00
C. Verbindlichkeiten 111.405,14 136.339,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 88.014,14 112.948,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.712,67 161.446,93

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß 2011 der New System Textil - Handelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens zu einem Wert von Euro 150,-- bis 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und als Sammelposten entsprechend abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.

Rückstellung für Abschluß u. PrüfungEuor 2.500,00

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 21.391,00.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Klaus Schwarzenbarth

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten 54.953,64 Euro

Personalaufwand

Der Personalaufwand des Geschäftsjahrs beträgt Euro 121.075,06 und gliedert sich wie folgt:

a) Löhne und Gehälter 98.426,95 Euro
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung 22.648,11 Euro
davon für Altersversorgung 5.780,04 Euro

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2013 festgestellt.

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