Eronya GmbHLiquidated

01139 Dresden, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 28052
Registered
9/3/2009
Industry
Wholesale of leather goods, luggage, gifts and giveawaysRetail sale of leather goods and luggageWholesale of textiles
Purpose
Handel mit Lederwaren, Mode- und Trendartikeln und alle dazugehörigen Geschäfte

History

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Management

NameRole
Radek Kolomaznik
since 9/9/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Eronya GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 185.074,00 94.586,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.274,00 12.502,00
II. Sachanlagen 175.800,00 82.084,20
B. Umlaufvermögen 70.804,89 57.825,31
I. Vorräte 43.972,00 25.137,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.151,99 7.782,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.800,00 1.800,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.680,90 24.905,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.007,86 6.394,97
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 50.593,06 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 319.479,81 158.806,48

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 30.038,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 75.593,06 -5.038,83
davon Gewinnvortrag 5.038,83 -13.955,75
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 50.593,06 0,00
B. Rückstellungen 5.070,00 4.519,10
C. Verbindlichkeiten 314.409,81 124.248,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 319.479,81 158.806,48

Anhang


 
Zur Offenlegung bestimmter Anhang
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ERONYA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € wurden in den Vorjahren im Jahr des Zuganges als GWG-Sammelposten aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr liegen nicht vor.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden voraussichtliche Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu den Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 281.222,13 (Vorjahr: Euro 79.682,43).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herrn Erkan Ertugrul, selbständiger Kaufmann
Herrn Ronny Rühle, selbständiger Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 20.835,07 €.

Dresden, 06.09.2012

gez. Erkan Ertugrul und Ronny Rühle

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.835,07 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.203,46 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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