PS Innovative Software Systeme GmbHLiquidated

Cäsar-von-Hofacker-Straße 2, 82327 Tutzing, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 143079
Registered
6/11/2002
Industry
Activities of holding companiesComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Beteiligung an anderen in- und ausländischen Unternehmen zur Entwicklung und Vermittlung von Software und damit verwandten Unternehmenszwecken sowie eigene Tätigkeit der Gesellschaft auf dem vorbezeichneten Gebiet.

History

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Management

NameRole
Peter-Michael Schwarz
since 6/17/2013
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Peter-Michael Schwarz
Cäsar-von-Hofacker-Straße 2, 82327 Tutzing
€12,750
51.00%
Peter-Michael Schwarz
Cäsar-von-Hofacker-Straße 2, 82327 Tutzing
€12,250
49.00%

Financial Report

PS Innovative Software Systeme GmbH

Tutzing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.029,39 5.029,39
I. Finanzanlagen 5.029,39 5.029,39
B. Umlaufvermögen 26.163,79 27.109,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148,73 148,73
II. Wertpapiere 22.128,00 22.128,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.887,06 4.832,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 31.193,18 32.138,82

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 17.458,25 18.401,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.598,06 3.662,68
III. Jahresfehlbetrag 943,69 2.935,38
B. Rückstellungen 714,00 714,00
C. Verbindlichkeiten 13.020,93 13.022,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.020,93 13.022,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 31.193,18 32.138,82

Anhang


PS Innovative Software Systeme GmbH
Tutzing

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

1.1. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches i.d.F. BilMoG und den ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 (1) HGB.

1.2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Rückstellungen sind ausschließlich im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet worden.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Bewertungseinheiten im Sinne des § 254 HGB wurden nicht gebildet.

Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhandenen Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Auf das gesamte Anlagevermögen wurden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestanden nicht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Umrechnung von Bilanzpositionen in fremder Währung erfolgte zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag. Auf fremde Währung lautende Aufwendungen und Erträge wurden unterjährig mit dem jeweiligen Tageskurs bewertet.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben - wie im Vorjahr - eine  Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie bestehen in Höhe von € 12.972,51 (Vj. € 12.972,51) gegenüber Gesellschaftern.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 und § 268 Abs. 7 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3. Angaben zu bestimmten anderen Sachverhalten

Organe
 
Geschäftsführer war im Berichtszeitraum:

Herr Peter-Michael Schwarz, Diplom-Mathematiker

Anteilsbesitz
  

Name
Sitz
Kapitalanteil
Eigenkapital 31.12.2011
Jahresüberschuss 2011
 
 
%


Gefex Soft OÜ
Tallin, Estland

65,81

 8.512
 69


Tutzing, den 30. August 2012

Peter-Michael Schwarz
Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.972,51 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.972,51 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.09.2012 festgestellt.

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