Master Data

Registry
Register court München HRB 233245
Registered
5/9/2017
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesOperation of sports facilitiesContract catering service activities and other food service activities
Purpose
Betrieb von Gaststätten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Anieta Karaman
since 8/12/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Claudia Astrid Zafiriadis
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Claudia Astrid Zafiriadis
85521 Ottobrunn, Schwalbenstraße 20
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Südsonne GmbH

Ottobrunn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 55.686,00 68.579,00
I. Sachanlagen 55.686,00 68.579,00
B. Umlaufvermögen 352.025,73 312.063,17
I. Vorräte 45.000,00 45.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 151.880,48 67.272,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.190,00 2.190,00
davon gegen Gesellschafter 37.202,74 17.934,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 155.145,25 199.790,60
Aktiva 407.711,73 380.642,17

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 352.560,92 283.725,10
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 258.725,10 325.544,48
III. Jahresüberschuss 68.835,82 -66.819,38
B. Rückstellungen 0,00 10.210,41
C. Verbindlichkeiten 55.150,81 86.706,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 55.150,81 86.706,66
Summe Passiva 407.711,73 380.642,17

Anhang


Der Jahresabschluss der Firma Südsonne GmbH für das Ge­schäftsjahr 2023 wurde nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet, sofern dies nicht im Einzelfall besonders vermerkt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgren­zungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbe­trieb zu dienen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bewertung

Die Bewertungsmethoden sind den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften entsprechend angewandt worden. Hierbei wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausge­gan­gen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögens- und Schuldposten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Sie tragen allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beur­teilung Rechnung.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Bei Vermögensgegenständen, deren Nut­zung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Werte ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort abgeschrieben und sind im Anlagen­spiegel unter dem Posten "Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" enthalten.

In Vorjahren gebildete Abschreibungen wurden bei allen Vermögensgegenständen dem Grunde und der Höhe nach entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen beibehalten.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Soweit niedrigere Wiederbeschaffungskosten vorlagen, wurden diese angesetzt.

Die Bestände an fertigen- und unfertigen Erzeugnissen werden mit Material- und Lohneinzelkosten sowie leistungsabhängigen Material- und Fertigungsgemeinkosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital sind nicht einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Der Wertansatz der Schuld- und Aufwandsrückstellungen berücksichtigt Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.
Sonstige Erläuterungen und Angaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in den Positionen "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" und "Sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer und Gesellschafter

Zum 31.12.2023 bestanden folgende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Geschäftsführer und Gesellschafter:

Forderung aus Darlehen: EUR 37.202,74

Verbindlichkeiten

In der Bilanz sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten ist nicht durch Sicherheitsübereignung gesichert.

Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Gewinn i. H. v. EUR 68.835,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführerin Frau Anieta Karaman geführt.

sonstige Berichtsbestandteile

München, 26.06.2025

Geschäftsführerin Frau Anieta Karaman


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2025 festgestellt.

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