Webtakel Media GmbHLiquidated

53175 Bonn, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 17347
Registered
9/2/2009
Industry
Pre-press and pre-media servicesAdvertising agenciesAgents involved in the sale of tools
Purpose
sind Dienstleistungen im Bereich Media, Design, Internet und Handel mit Design-Produkten.

History

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Management

NameRole
Susanne Schmitz
since 1/4/2018
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
wildefreunde GmbHSelf-held cycle
100.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€8,500
34.00%
€8,250
33.00%

Financial Report

Webtakel Media GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.107,00 3.802,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.297,00 3.202,00
II. Sachanlagen 810,00 600,00
B. Umlaufvermögen 43.253,53 46.865,44
I. Vorräte 0,00 6.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.890,04 2.604,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.363,49 37.510,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 11,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 46.360,53 50.678,78

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 33.988,41 26.171,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.171,17 0,00
III. Jahresüberschuss 7.817,24 1.171,17
B. Rückstellungen 3.904,30 1.295,00
C. Verbindlichkeiten 8.467,82 23.212,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.467,82 23.212,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 46.360,53 50.678,78

Anhang



Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Webtakel Media GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.




Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Die Vorjahreszahlen sind mit denen des Berichtsjahres vergleichbar. Das
Vorjahr war ein Rumpfwirtschaftsjahr.


Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten


Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.
Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 €  ( Vorjahr 0,00 € ).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 €  ( Vorjahr 0,00 € ).                


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 € (Vorjahr 0,00 €).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 € ( Vorjahr 0,00 € ).


Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt 7.817,24 €.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Jahresüberschusses ergibt sich ein Betrag von 8.988,41 €, der zu verwenden ist.
Auf neue Rechnung werden 8.988,41 € vorgetragen.


Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Ralf Schmitz, Kaufmann


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264 Abs. 1 HGB
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Ausleihungen   0,00 € (VJ 0,00 €)
Forderungen   0,00 € (VJ 0,00 €)
Verbindlichkeiten  0,00 € (VJ 0,00 €)


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.



Bonn, den 7.6.2011 R.Schmitz


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2011 festgestellt.

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