MedicalSmile GmbHLiquidated

25469 Halstenbek, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 110743
Previous
medicalsmile GmbH
Registered
9/2/2009
Industry
Dental practice activitiesWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentDiagnostic imaging activities
Purpose
Der Betrieb von zahnärztlichen und ärztlichen Behandlungsräumen, Durchführung kosmetischer Operationen und tagesklinische sowie kurzstationäre Betreuung von Patienten.

History

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Management

NameRole
Astrid Jentzsch
since 9/18/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Kathrin Jentzsch
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

medicalsmile GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 115.335,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.575,00
II. Sachanlagen 96.760,00
B. Umlaufvermögen 41.745,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.769,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.975,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 157.080,35

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 70.120,95
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinnvortrag 45.120,95
B. Rückstellungen 26.195,97
C. Verbindlichkeiten 60.763,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 157.080,35

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der medicalsmile GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
-       Angaben zum Jahresabschluss insgesamt
-       Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten
-       Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses
-       Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
-       Sonstige Angaben

Gliederung und Darstellung


Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Erläuterungen zur Bilanz
Gliederung der Bilanz


Anlagevermögen
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Abschreibung des aktivierten Wertes wurde auf 5 Jahre festgelegt.
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.
Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf
-       €   4.644,16 bei immateriellen Vermögensgegenständen
-       € 39.254,40 bei Sachanlagen
Abschreibungen aufgrund ausschließlich steuerrechtlicher Vorschriften wurden aktivisch von den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt.
Die Zuschreibung unterbleibt zur Vermeidung steuerlicher Nachteile und aus Gründen einer vorsichtigen Bewertung.
 
Herstellungskosten
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Herstellungskosten umfassen damit alle folgenden Pflichtbestandteile nach § 255 HGB:
-       notwendige Materialgemeinkosten
-       notwendige Fertigungsgemeinkosten
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von € 60.763,43 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen € 0,00.

Sonstige Angaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Frau Astrid Jentzsch geführt.
 
Personalaufwand
 

a) Löhne und Gehälter 30.958,28    
b) Soziale Abgaben und Aufwen-      
  dungen für Altersversorgung      
  und für Unterstützung 7.471,01    
        38.429,29

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