Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 759200
Registered
12/22/2016
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for other technical facilities projectsEngineering activities for structural design
Purpose
Beratung und Planung von Reinräumen und reinlufttechnischen Anlagen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Snezana Murkovic
since 12/5/2025
Procura
Jörg Nagel
since 11/9/2022
Managing Director
Martin Josef Hirlinger
since 12/22/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Lange Straße 15, 72766 Reutlingen
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ap-engineering GmbH

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.940.165,73 1.968.876,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.020,00 15.170,00
II. Sachanlagen 9.129,00 8.435,00
III. Finanzanlagen 1.920.016,73 1.945.271,70
B. Umlaufvermögen 1.666.314,50 1.038.973,70
I. Vorräte 77.732,00 63.021,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 919.395,87 303.812,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 669.186,63 672.139,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 200,00
Aktiva 3.606.480,23 3.008.050,40

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.657.664,81 894.299,14
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.632.664,81 869.299,14
B. Rückstellungen 130.079,00 140.712,50
C. Verbindlichkeiten 1.818.736,42 1.973.038,76
Passiva 3.606.480,23 3.008.050,40

Anhang


Die ap-engineering GmbH hat ihren Sitz in Reutlingen und ist beim Registergericht Stuttgart unter der HRB 759200 eingetragen. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den im § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und somit offenlegungspflichtig.

Beim vorliegenden Jahresabschluss kamen die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) zur Anwendung.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 276, 286, 288, 325, 326 und 327 HGB wurde Gebrauch gemacht.

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlauf-vermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

2. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach der linearen Methode bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Hinsichtlich der Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens und der einzelnen Wertansätze sowie der angewandten AfA-Methoden wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Der Warenbestand wurde zu Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch angemessene pauschale Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Ausgaben, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, wurden als passive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 403.375,34 € (Vorjahr 0 €).
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 1.631.812,81 € (Vorjahr 1.628.963,15 €).
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 186.923,61 € (Vorjahr 344.075,61 €).
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 0,00 € (Vorjahr 0 €).
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 29.835,61 € (Vorjahr 29.835,61 €).

4. Sonstige Angaben

Personal

Im Unternehmen waren während des Geschäftsjahres durchschnittlich 13 Arbeitnehmer beschäftigt.

Bilanzgewinn
Im Bilanzgewinn von 1.632.664,81 € ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 869.299,14 €. enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen: 1.000.000 € (Schuldbeitritt)
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 1.000.000 €

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und auch keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag wie folgt:

aus Miet- und Pachtverträgen: 22.989,08 € (Jahresbetrag). 
aus Leasingverträgen:  20.706,36 € (Jahresbetrag)

sonstige Berichtsbestandteile

 

Reutlingen, 08.08.2024

gez. Martin Hirlinger, Jörg Nagel


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.08.2024 festgestellt.

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