Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 27214 HB
Registered
7/13/2011
Industry
Discotheques and dance halls with beverage servingOperation of live music venues, music clubs and similar socio-cultural centresOperation of arts facilities n.e.c.
Purpose
Der Betrieb von Discotheken, gastronomischen Unternehmen sowie die Durchführung von Musik- und Tanzveranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Elisabeth Gerdes
since 7/13/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Elisabeth Gerdes
An der Doppheide 56, 27793 Wildeshausen
€12,750
51.00%
Werner Gerdes
An der Doppheide 56, 27793 Wildeshausen
€12,250
49.00%

Financial Report

ElWeGe GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 203.063,00 195.457,00
I. Sachanlagen 203.063,00 195.457,00
B. Umlaufvermögen 1.634.403,30 1.312.824,22
I. Vorräte 41.639,33 35.294,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 984.066,80 825.644,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 328.262,27 315.636,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 608.697,17 451.884,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.821,43 17.383,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.841.287,73 1.525.664,73

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 632.103,05 438.925,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 413.925,22 334.272,62
III. Jahresüberschuss 193.177,83 79.652,60
B. Rückstellungen 300.587,58 206.704,78
C. Verbindlichkeiten 857.168,53 819.301,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 681.512,24 586.099,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 175.656,29 233.202,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten 51.428,57 60.733,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.841.287,73 1.525.664,73

Anhang zum Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der
                           
   ElWeGe GmbH,
      Bremen,

für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG) sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft stellt eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB dar. Von einzelnen größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 sowie § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde - wie durch § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB ermöglicht - verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem für große Kapitalgesellschaften geltenden Schema gemäß § 266 Abs. 2 und Abs. 3 HGB. Von der gesetzlichen Möglichkeit, eine verkürzte Bilanz aufzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt worden.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
          Allgemeine Grundsätze
Die Buchführung und Bilanzierung erfolgt nach handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen im Sinne einer Einheitsbilanz.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 ff. HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vollständig angesetzt und bewertet.

          Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßig lineare Abschreibungen angesetzt.

Die voraussichtlichen Nutzungsdauern der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden in Übereinstimmung mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen nach Maßgabe der von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen geschätzt.

Geringwertige Anlagegüter (steuerlich: geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne vom § 6 Abs. 2a EStG) wurden sofort in voller Höhe gewinnmindernd abgeschrieben.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgte einzeln zu den jeweiligen Anschaffungskosten.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel


Die sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden nominal bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Geschäftsjahr 2016 geleistete Zahlungen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit zukünftiger Geschäftsjahre darstellen. Zeitlich abgegrenzt wurden Bearbeitungsgebühren für ein Darlehen sowie Versicherungsbeiträge.

  Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen


Die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildeten Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Wertaufhellende Informationen nach dem Bilanzstichtag wurden berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.



Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Geschäftsjahr 2016 geleistete Zahlungen, die Erträge für eine bestimmte Zeit zukünftiger Geschäftsjahre darstellen. Zeitlich abgegrenzt wurden Werbekostenzuschüsse.

III. Zusätzliche Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag kurzfristige Forderungen in Höhe von EUR 498.465,16 (Vorjahr: EUR 386.943,92) und gegenüber dem Gesellschafter Werner Gerdes langfristige Forderungen in Höhe von EUR 328.262,27 (Vorjahr: EUR 315.636,80).

 Alle sonstigen in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben grundsätzlich eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Stammkapital, Stammeinlagen

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Juni 2011 (Notar Jens-Uwe Schrieber, Bremen, Nummer 213 der Urkundenrolle für 2011) wurde die Gesellschaft mit einem Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 gegründet.

Gesellschafter sind:

Frau Elisabeth Gerdes EUR 12.750,00
Herr Werner Gerdes EUR 12.250,00

    EUR 25.000,00

Die Stammeinlagen sind in 2011 in voller Höhe eingezahlt worden.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 10. Juni 2011.

Gesellschafterbeschluss, Ergebnisverwendung

Aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 16. Oktober 2017 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ordnungsgemäß festgestellt. Gleichzeitig wurde hinsichtlich des Jahresüberschusses der Vortrag auf neue Rechnung beschlossen.

Nach Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2016 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Verbindlichkeiten

Die Darlehen betreffen Lieferantendarlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Sämtliche in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.



  IV. Sonstige Angaben

Mitarbeiter


Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2016 zwölf Angestellte sowie durchschnittlich 123 Aushilfen.



Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Geschäftsführungsorgan

Zur alleinigen Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr

  Frau Elisabeth Gerdes, kfm. Angestellte,

bestellt. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Bremen, 16. Oktober 2017

gez. Elisabeth Gerdes  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.10.2017 festgestellt.

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