Recona Planungsgesellschaft mbHLiquidated

10707 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 115470
Previous
Zeitz Zentrum (ZZZ) GmbH
Registered
9/19/2008
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Errichtung, Vermietung und Verpachtung ihres Grundbesitzes in Zeitz sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Ralf Eric Nestler
since 10/9/2012
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
RECONA Gesellschaft für Projektentwicklung und -verwertung mbH
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

ARENA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Germany
€12,500
50.00%
RECONA Gesellschaft für Projektentwicklung und -verwertung mbH
Germany
€12,500
50.00%

Financial Report

RECONA Planungsgesellschaft mbH i.L.

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 29.09.2012

Bilanz

Aktiva

  29.9.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 367.748,22 377.253,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 366.879,33 376.701,13
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 300.189,37 310.585,75
2. sonstige Vermögensgegenstände 66.689,96 66.115,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 868,89 552,60
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 44.455,62 41.316,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 412.203,84 418.570,70

Passiva

   
  29.9.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 170.000,00 170.000,00
III. Verlustvortrag 236.316,97 151.948,26
IV. Jahresfehlbetrag 3.138,65 84.368,71
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 44.455,62 41.316,97
B. Rückstellungen 6.074,38 7.441,24
1. sonstige Rückstellungen 6.074,38 7.441,24
C. Verbindlichkeiten 406.129,46 411.129,46
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 398.450,97 398.450,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7.678,49 7.678,49
3. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 5.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 412.203,84 418.570,70

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 300.189,37 enthalten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden von der Mandatin nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag ermittett. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Nestler Ralf Kaufmann alleinvertretungsberechtigt; von § 181 BGB befreit.

 

Berlin, im November 2013

gez. Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.3.2014.

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